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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-02 11:27

您好
可以把進(jìn)貨先暫估入賬
借:庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款

會(huì)計(jì)小白_ph705621 追問

2019-07-02 11:44

等發(fā)票來(lái)了做
借:庫(kù)存商品 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款

bamboo老師 解答

2019-07-02 11:45

發(fā)票來(lái)了
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款等

會(huì)計(jì)小白_ph705621 追問

2019-07-02 11:48

沒看懂,是不是先把暫估入賬的做紅字分錄
借:庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-07-02 11:51

不需要 
就按我寫的做分錄就好了 
借:庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款等

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你可以將購(gòu)入的波羅蜜作為原材料,計(jì)入原材料科目,然后將加工后的果包作為庫(kù)存商品入庫(kù),這樣就沒問題了
2019-10-14 09:59:05
您好 可以把進(jìn)貨先暫估入賬 借:庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2019-07-02 11:27:24
你好是的,這樣是虧損的
2020-07-08 13:29:26
按你們實(shí)際做就可以這個(gè),咋會(huì)賬面庫(kù)存大,你這個(gè)銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,你多交稅,實(shí)際銷售沒有做收入?賬上沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2020-06-18 18:11:22
理清關(guān)系:庫(kù)存商品的賬面出庫(kù)正常是按所開發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本. 庫(kù)存虛高要么是有未開票銷售,要么是以往成本結(jié)轉(zhuǎn)有誤. 如果是結(jié)轉(zhuǎn)有誤,補(bǔ)轉(zhuǎn)就是. 如果是有未開票銷售: 1、如果你的下家不計(jì)較開票數(shù)量問題,那么可以用5樓的方法,進(jìn)行薄利多開,攤平庫(kù)存; 2、補(bǔ)開發(fā)票; 3、想辦法盤虧報(bào)損.
2020-05-29 16:02:16
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