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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-02 10:25

你好!
借:管理費用~招待費
貸:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅額,

淡然 追問

2019-07-02 10:54

老師,不需要先認(rèn)證,再轉(zhuǎn)出嗎?

蔣飛老師 解答

2019-07-02 11:08

如果這種票只是偶爾收到一次,可以不認(rèn)證的

蔣飛老師 解答

2019-07-02 11:10

如果認(rèn)證就做分錄:
借:管理費用~招待費
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅額

淡然 追問

2019-07-02 11:23

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-07-02 11:30

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
您好!分錄 借:管理費用-福利費 進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用-福利費 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 ,不需要填寫第二筆分錄。
2019-11-04 15:17:20
你好!什么原因造成的轉(zhuǎn)出?
2016-07-08 16:31:54
借;待處理財產(chǎn)損益 貸;原材料 應(yīng)交稅費(進項稅轉(zhuǎn)出)
2016-11-18 17:25:15
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
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