国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-07-01 14:44

你好
借:管理費用
貸:銀行存款

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:04

小規(guī)模納稅人 老板自己拿錢進貨 怎么做賬呢

月月老師 解答

2019-07-01 15:05

你好
借:庫存商品
貸:其他應付款—老板

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:16

老板用自己的錢買的辦公桌 還有其他用的東西怎么入賬

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:17

辦公桌 電腦都需要做固定資產(chǎn)折舊嗎?

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:17

電腦也是固定資產(chǎn) 都是老板自己的錢 怎么做分錄

月月老師 解答

2019-07-01 15:19

你好
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應付款—老板
辦公桌計入低值易耗品
借:低值易耗品
貸:銀行存款

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:25

以后賺錢了就都給老板沖抵是嗎

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:26

辦公用品都是老板給的。記做備用金嗎?

月月老師 解答

2019-07-01 15:27

你好,賺錢了,還老板錢
借:其他應付款—老板
貸:銀行存款

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:29

裝修費呢 都是老板付的 還有房租都是老板付的 該怎么樣做分錄

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:29

還是要寫為實收資本呢?

月月老師 解答

2019-07-01 15:29

你好,老板一開始的投資計入實收資本,公司銀行賬戶不就有錢了嗎

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:30

然后用實收資本中銀行存款付裝修費還是走其他應付款老板

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:31

這些錢進貨了 不夠 裝修費和房租沒有走公戶 直接給私人的 怎么做賬呢

月月老師 解答

2019-07-01 15:31

你好,從公賬走的就貸方銀行存款,老板墊付的就計入其他應付款。

上傳圖片 ?
相關問題討論
 小規(guī)模納稅人購買的金稅盤跟技術(shù)服務費的會計分錄是:   購買時:   借:管理費用-辦公費   貸:銀行存款   抵扣時:   借:應交稅費-應交增值稅   貸:管理費用
2020-06-03 17:14:00
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-07-22 08:28:29
您好!繳納的時候:借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 全額抵扣增值稅的時候:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:管理費用-辦公費
2018-07-30 12:50:17
你好,可以減免的 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-10-18 08:47:05
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2019-10-03 17:16:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...