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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-26 11:47

一般納稅人

1)購入專用設備時,

借:管理費用(價稅合計額)

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款

抵減增值稅應納稅額時,

借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費用

2)支付技術維護費時,

借:管理費用

貸:銀行存款/現(xiàn)金

抵減增值稅稅額時,

借:應交稅費——應交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費用

2、小規(guī)模納稅人

1)購入專用設備時,

借:管理費用(價稅合計額)

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款

抵減增值稅應納稅額時,

借:應交稅費——應交增值稅

貸:管理費用

2)支付技術維護費時,

借:管理費用

貸:銀行存款/現(xiàn)金

抵減增值稅稅額,

借:應交稅費——應交增值稅

貸:管理費用

追問

2020-03-26 11:52

不應該記入那個應交稅費-應交增值稅-減免稅額嗎?

紫藤老師 解答

2020-03-26 11:53

是記入那個應交稅費-應交增值稅-減免稅額

紫藤老師 解答

2020-03-26 11:53

1)購入專用設備時,

借:管理費用(價稅合計額)

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款

抵減增值稅應納稅額時,

借:應交稅費—應交增值稅(減免稅額)

貸:管理費用

追問

2020-03-26 11:55

但我看他們有的人直接就記入了營業(yè)外收入?

紫藤老師 解答

2020-03-26 11:58

應該是貸:管理費用

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個補差可以做折讓銷售入賬的,你可以根據(jù)你們實際收到的錢確定收入就好了
2019-05-16 14:55:36
同學您好,您好,借:應收賬款銀行存款等,貸:主營業(yè)務收入, 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
2023-05-04 20:17:09
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
計提會計分錄是一樣的。借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2018-11-11 13:45:11
你好同學,一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
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