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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-01 13:10

不用做減免分錄,不交稅不能抵扣

雪云微 追問

2019-07-01 13:11

4月份的賬是代賬做的,我是5月接手的,我需要怎么調(diào)賬?分錄是什么?

郭老師 解答

2019-07-01 13:12

紅沖他做的抵扣分錄

雪云微 追問

2019-07-01 13:16

她做的是:
減免稅款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 480
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用-辦公費(fèi) -480
我應(yīng)該怎么做紅字分錄?

雪云微 追問

2019-07-01 13:18

如果我5月紅沖了,12月又有銷項(xiàng)了,還能再抵扣480,嗎?

郭老師 解答

2019-07-01 13:21

借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)

雪云微 追問

2019-07-01 13:23

現(xiàn)在紅沖了,12月再抵扣,可以嗎

郭老師 解答

2019-07-01 13:25

一年以內(nèi)都可以的,需要交稅才可以抵扣的

雪云微 追問

2019-07-01 13:27

那我們4月買的稅控盤,2020年3月是可以抵扣的最后1個(gè)月?

郭老師 解答

2019-07-01 13:32

一年以內(nèi)你有交稅就可以

雪云微 追問

2019-07-01 13:32

201904-202003,之間都可以?

郭老師 解答

2019-07-01 13:36

是的,可以這么理解

雪云微 追問

2019-07-01 13:37

減免時(shí)的分錄,應(yīng)該怎么寫?

郭老師 解答

2019-07-01 13:45

對(duì)方做的分錄是對(duì)的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 480
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用-辦公費(fèi) -480

雪云微 追問

2019-07-01 14:07

為什么不是?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)       480
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用-辦公費(fèi)        -480

郭老師 解答

2019-07-01 14:12

小規(guī)模沒有三級(jí)科目

雪云微 追問

2019-07-01 14:29

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用-辦公費(fèi)      -480
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅         -480
這樣也不對(duì)?

郭老師 解答

2019-07-01 14:46

這個(gè)是對(duì)的,

雪云微 追問

2019-07-01 15:04

不通過“未交增值稅”也可以?

郭老師 解答

2019-07-01 15:05

小規(guī)模用不到未交
對(duì)方做的分錄是對(duì)的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 480
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用-辦公費(fèi) -480或者寫你最后寫的

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相關(guān)問題討論
借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
這個(gè)分錄是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 16:16:43
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對(duì)的。
2020-07-13 15:58:48
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
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