
申報(bào)總提示:本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)、“銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷售額”對(duì)應(yīng)填寫在第10欄或11欄中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
答: 你好,具體的什么問(wèn)題
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)、“銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷售額”對(duì)應(yīng)填寫在第10欄中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。這是什么意思
答: 你好,同學(xué)。就是你們沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn) 所以是填寫在第10欄的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn), 小規(guī)模納稅人 自開專票。申報(bào)增值稅的時(shí)候 銷售額填 (稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額)還是(稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額)
答: 您好,填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 那欄

