
我想問(wèn)得時(shí),如果在第一季度超過(guò)30萬(wàn)了,已交增值稅,第二季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),那么二季度的增值稅怎么交
答: 不需要交增值稅填寫(xiě)第10行就可以
怎么從年度或季度報(bào)表中得知應(yīng)交或已交增值稅稅額是多少
答: 這個(gè)看不出來(lái),可以看增值稅申報(bào)表,或者是看應(yīng)交稅費(fèi)科目明細(xì)賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,繳納上季度的增值稅,小規(guī)模,是借記未交增值稅,還是已交增值稅呢,分不清
答: 小規(guī)模只使用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,別的科目不使用
老師,想問(wèn)下上個(gè)季度已交納了增值稅,這個(gè)季度開(kāi)了紅字沖紅發(fā)票,那這個(gè)季度怎么交增值稅,是直接退稅嗎?
# 提問(wèn) #季度不超30萬(wàn)不交增值稅 但其中有代開(kāi)發(fā)票已在稅局交增值稅 問(wèn)此增值稅用交附加稅嗎?
就是上個(gè)季度填錯(cuò)表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個(gè)季度多繳納的增值稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
小規(guī)模納稅人,季度交稅,月末將增值稅轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,季度減免了增值稅,怎么處理呢?


陽(yáng)光的海燕 追問(wèn)
2019-07-01 13:56
maize老師 解答
2019-07-01 13:57