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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-01 12:58

服務費280元的賬務處理: 
支付技術維護費時,
  借:管理費用    280
    貸:銀行存款/現金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費用   -280

天真的楓葉 追問

2019-07-01 13:06

抵減時是貸:管理費用嗎?

maize老師 解答

2019-07-01 13:09

是的,軟件做賬是做借方負數

天真的楓葉 追問

2019-07-01 13:18

汪老師:實在不好意思,有點不太明白,280下管理費用 然后在沖減?為什么不能直接借:應交稅費-減免 280  貸:銀行:280 。  過一下管理費用科目是稅法規(guī)定嗎?

maize老師 解答

2019-07-01 13:22

財會[2012]13號 財政部關于印發(fā)《營業(yè)稅改征增值稅試點有關企業(yè)會計處理規(guī)定》的通知  企業(yè)發(fā)生技術維護費,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

天真的楓葉 追問

2019-07-01 13:50

謝謝汪老師的解答

maize老師 解答

2019-07-01 13:50

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
都能用。哪種都沒關系
2021-09-03 16:24:55
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
小規(guī)模 沒有應交增值稅明細科目 但是軟件預先設置了 我的建議是 收入時候計入應交稅費應交增值稅銷項 繳納時候計入應交稅費應交增值稅已交稅金
2015-12-23 11:29:47
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