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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-07-01 11:27

個(gè)體戶 是核定征收的話就不用經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅,如果你們?cè)诙惥值木W(wǎng)上有這個(gè)表就不是核定征收,是查賬征收

二、有關(guān)項(xiàng)目填報(bào)說(shuō)明

(一)表頭項(xiàng)目

稅款所屬期:填寫納稅人自本年度開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之日起截至本月最后1日的時(shí)間。

(二)表內(nèi)信息欄

1.投資者信息欄

填寫個(gè)體工商戶、企事業(yè)單位承包承租經(jīng)營(yíng)者、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資者和合伙企業(yè)合伙人的相關(guān)信息。

(1)姓名:填寫納稅人姓名。中國(guó)境內(nèi)無(wú)住所個(gè)人,其姓名應(yīng)當(dāng)用中、外文同時(shí)填寫。

(2)身份證件類型:填寫能識(shí)別納稅人唯一身份的有效證照名稱。

(3)身份證件號(hào)碼:填寫納稅人身份證件上的號(hào)碼。

(4)國(guó)籍(地區(qū)):填寫納稅人的國(guó)籍或者地區(qū)。

(5)納稅人識(shí)別號(hào):填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)賦予的納稅人識(shí)別號(hào)。

2.被投資單位信息欄

(1)名稱:填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā)的被投資單位稅務(wù)登記證載明的被投資單位全稱。

(2)納稅人識(shí)別號(hào):填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā)的被投資單位稅務(wù)登記證號(hào)碼。

(3)類型:納稅人根據(jù)自身情況在對(duì)應(yīng)框內(nèi)打“√”。

(4)征收方式:根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的征收方式,在對(duì)應(yīng)框內(nèi)打“√”。采用稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他方式的,應(yīng)在下劃線填寫具體征收方式。

(三)表內(nèi)各行的填寫

1.第1行“收入總額”:填寫本年度開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月份起截至本期從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的活動(dòng)取得的貨幣形式和非貨幣形式的各項(xiàng)收入總金額。包括:銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入、利息收入、租金收入、接受捐贈(zèng)收入、其他收入。

2.第2行“成本費(fèi)用”:填寫本年度開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月份起截至本期實(shí)際發(fā)生的成本、費(fèi)用、稅金、損失及其他支出的總額。

3.第3行“利潤(rùn)總額”:填寫本年度開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月份起截至本期的利潤(rùn)總額。

4.第4行“彌補(bǔ)以前年度虧損”:填寫可在稅前彌補(bǔ)的以前年度尚未彌補(bǔ)的虧損額。

5.第5行“合伙企業(yè)合伙人分配比例”:納稅人為合伙企業(yè)合伙人的,填寫本欄;其他則不填。分配比例按照合伙協(xié)議約定的比例填寫;合伙協(xié)議未約定或不明確的,按合伙人協(xié)商決定的比例填寫;協(xié)商不成的,按合伙人實(shí)繳出資比例填寫;無(wú)法確定出資比例的,按合伙人平均分配。

6.第6行“投資者減除費(fèi)用”:填寫根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)期限計(jì)算的可在稅前扣除的投資者本人的生計(jì)減除費(fèi)用。

7.第7行“應(yīng)稅所得率”:按核定應(yīng)稅所得率方式納稅的納稅人,填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的核定征收應(yīng)稅所得率。按其他方式納稅的納稅人不填本行。

8.第8行“應(yīng)納稅所得額”:根據(jù)下表對(duì)應(yīng)的方式填寫。



9.第9行“稅率”及第10行“速算扣除數(shù)”:按照稅法第三條規(guī)定,根據(jù)第8行計(jì)算得出的數(shù)額進(jìn)行查找填寫。

10.第11行“應(yīng)納稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算填寫。

11.第12行“減免稅額”:填寫符合稅法規(guī)定可以減免的稅額。納稅人填寫本行的,應(yīng)同時(shí)附報(bào)《個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表》。

12.第13行“已預(yù)繳稅額”:填寫本年度在月(季)度申報(bào)中累計(jì)已預(yù)繳的個(gè)人所得稅。

13.第14行“應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算填寫。



擴(kuò)展材料
納稅申報(bào)表指納稅人履行納稅義務(wù),按期向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅期應(yīng)繳稅額時(shí)應(yīng)填報(bào)的表格。我國(guó)《稅收征收管理暫行條例》規(guī)定,納稅人必須按照規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)納稅資料,根據(jù)具體情況,分別就應(yīng)稅收入、應(yīng)稅所得、稅種、稅目、稅率,應(yīng)納稅額和其他應(yīng)稅資料,如實(shí)填寫納稅申報(bào)表。

在納稅申報(bào)表中,除了有11項(xiàng)的年所得項(xiàng)目以外,還有每項(xiàng)對(duì)應(yīng)的“應(yīng)納稅額”、“已繳(扣)稅額”、“抵扣稅額”、“應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”。 其中按照稅法規(guī)定屬于免稅或免征的所得的項(xiàng)目在“應(yīng)納稅額”中按0填寫;

對(duì)已經(jīng)繳納或已經(jīng)由單位扣繳的稅款在“已繳(扣)稅額”中填寫;按稅法規(guī)定允許抵扣的稅款在“抵扣稅額”中填寫;“應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”中填寫的,是“應(yīng)納稅額”與“已繳(扣)稅額”、“抵扣稅額”的差額部分。扣繳義務(wù)人應(yīng)于簽訂合同或協(xié)議后20日內(nèi)將合同或協(xié)議副本,報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,并辦理有關(guān)扣繳手續(xù)。

楠楠 追問(wèn)

2019-07-01 11:45

我這個(gè)是電子稅務(wù)局的表格,沒(méi)有買報(bào)稅軟件,為什么填經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅的應(yīng)稅項(xiàng)(2)這  填9000一下就不用交稅,都給減免了,填9000以上應(yīng)補(bǔ)退稅所得額那就自動(dòng)機(jī)算出來(lái)數(shù)額,就得交稅呢

楠楠 追問(wèn)

2019-07-01 11:46

是不是有什么起征點(diǎn)呢這個(gè)

田老師 解答

2019-07-01 11:59

你是不是在優(yōu)惠表里面填有9000

楠楠 追問(wèn)

2019-07-01 12:07

優(yōu)惠表是什么呀,我不太懂,我是在第一行的個(gè)稅這個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)(2)下邊這  寫的金額  這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅的應(yīng)稅項(xiàng)是不是這個(gè)季度的不含稅銷售額呢  我這個(gè)季度不含稅銷售額是111800   結(jié)果應(yīng)補(bǔ)退稅所得額那給我計(jì)算出來(lái)稅了

田老師 解答

2019-07-02 08:32

你把你填的表載圖給我看看

老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅這個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)是填什么數(shù)呢,我們是小規(guī)模個(gè)體戶  好像是核定征收的
知識(shí)擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過(guò)程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國(guó)是開征個(gè)人所得稅最早的國(guó)家,1799年英國(guó)開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國(guó)一個(gè)固定的稅種。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,根據(jù)利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入金額填寫申報(bào)就是了
2019-04-16 15:39:36
您好,工資薪酬要交個(gè)人所得稅的。
2017-12-06 22:31:14
你好,核定征收的核定率稅局報(bào)稅網(wǎng)頁(yè)中看的見(jiàn),是根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)來(lái)報(bào)的.
2019-08-16 15:42:38
現(xiàn)在有自然人個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的,直接在那里面可以以個(gè)人名義直接申報(bào)個(gè)稅的
2018-11-10 08:59:53
你好 是的 需要交納企業(yè)所得稅的 同時(shí)股東分紅繳納個(gè)稅的
2019-12-13 15:29:08
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