
老師,我4月份開的專票后來當月作廢了!5月份又開的!稅款當時就已經(jīng)扣了!請問一下這個怎樣分錄?
答: 4月就先借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅,交稅做借應交稅費 應交增值稅,貸銀行,作廢時候做借應收賬款 負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費 應交增值稅負數(shù)
7月份開專票這個月作廢,7月份的專票都在手上,那7月份的分錄怎么做?
答: 7月份按開專票的確認收入,與后期的操作無關。8月作廢是八月份的賬務處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問本月沖紅去年的一筆專票該如何做分錄?實際上是應該作廢未作廢的專票,去年稅款已交
答: 你好,沖掉之前的分錄 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。

