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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-30 15:35

4月就先借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅,交稅做借應交稅費 應交增值稅,貸銀行,作廢時候做借應收賬款 負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費 應交增值稅負數(shù)

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2019-06-30 15:35:10
7月份按開專票的確認收入,與后期的操作無關。8月作廢是八月份的賬務處理
2017-08-04 20:56:29
代開作廢的時候做一份你代開時候的相同分錄的紅字 然后下月開具發(fā)票時做正常的分錄就可以了
2018-12-26 11:43:18
你好,沖掉之前的分錄 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。
2018-12-09 16:03:23
本月作廢這個發(fā)票不做賬,只有開紅字才做賬
2019-02-27 19:25:56
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