
我公司食堂有部分餐補,其他部分員工自己出。我們會在他的工資里直接扣除那一部分。我發(fā)放工資時分錄是這樣:借:應付工資。100貸:其他應收款 20銀行存款80 然后食堂會開票給我公司,我應該要怎么沖賬啊
答: 借,管理費用~福利費,貸,應付職工薪酬~福利費 借,應付職工薪酬~福利費,貸,銀行存款 借,其他應收款,借。管理費用~福利費 負數(shù)
老師,請問下,員工的借款,如果在之前已計提的未發(fā)放工資中扣除,應怎樣做賬?。慨敃r借款的做賬分錄是,借:其他應收款 10000 貸:銀行存款 10000
答: 您好,發(fā)放的時候貸方其他應收款10000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司都不提取現(xiàn)金的,都是直接轉(zhuǎn)法人賬戶,然后采購物品或者發(fā)工資的,這樣的分錄是借:其他應收款 貸:銀行存款,這樣是不是不用通過現(xiàn)金科目了
答: 您的分錄是正確的。


仁愛的秀發(fā) 追問
2019-06-29 15:22
辜老師 解答
2019-06-29 15:31
仁愛的秀發(fā) 追問
2019-06-29 15:36