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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-29 06:46

你好
理論的做法是:發(fā)貨了,確認(rèn)收入,并申報(bào)納稅,開票后,沖減前期未開票收入,并申報(bào)
實(shí)務(wù)中,發(fā)貨后,先記備查賬,到開票時(shí)再作賬務(wù)處理

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你好 理論的做法是:發(fā)貨了,確認(rèn)收入,并申報(bào)納稅,開票后,沖減前期未開票收入,并申報(bào) 實(shí)務(wù)中,發(fā)貨后,先記備查賬,到開票時(shí)再作賬務(wù)處理
2019-06-29 06:46:28
您好!不開發(fā)票的話,您先用收據(jù)計(jì)入。然后在做所得稅清繳的時(shí)候調(diào)整出來(lái)。
2016-03-24 17:24:22
借方余額嗎 是的話需要開發(fā)票
2019-10-21 15:22:18
你好,您把上月分錄寫一下
2019-07-05 12:21:36
這個(gè)收入不變的情況下,多結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本處理
2018-05-21 15:03:26
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