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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-01-22 18:44

9月購進商品150000(未開發(fā)票),后銷售出63536元(含稅)商品,如何做完整分錄?  
1.暫估入庫商品后需要結轉主營業(yè)務成本么? 2.銷售商品為庫存需要借貸主營業(yè)務成本及庫存商品么? 3.銷售的商品為免稅商品,增值稅轉為營業(yè)外收入,附加稅需要轉么? 4.免稅金額需不需要計提? 5.次月發(fā)現(xiàn)銷項發(fā)票出錯,是不是所有的分錄都要沖紅?

鄒老師 解答

2016-01-22 19:43

外賬是需要根據(jù)發(fā)票來核算的
1暫估銷售了需要結轉成本
2是的
3附加稅不用計提
4需要計提,然后轉入營業(yè)外收入
5開了負數(shù)發(fā)票就沖紅

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2016-01-22 18:44:47
這個尾數(shù)差異可以調整到營業(yè)外支出里面
2020-07-31 11:31:01
你好 6月預付款還是什么
2019-07-05 10:44:24
購進 借庫存商品 進項 貸銀行存款等 銷售 借銀行存款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅銷項稅 月底結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-05-09 14:22:36
借:管理費用—福利費100 應繳稅費—應繳增值稅—進項稅 13 貸:應付職工薪酬福利費113 借:管理費用—福利費13,貸應繳稅費—應繳增值稅—進項稅轉出 13
2020-04-18 09:37:00
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