
請問老師,我們公司購買一批監(jiān)控設備,但是對方現(xiàn)在提供不了發(fā)票,他讓我們先把貨款給他轉過去,然后他找到一家能開票的公司,再把款給我們退回來,我們再打到對方公司,這樣可以嗎?
答: 可以這樣處理,主要是你的合同上要 約定清楚。
單位購買設備,發(fā)票已抵扣,因設備質量問題,設備退回,單位應怎樣進行帳務處
答: 申請開具負數(shù)發(fā)票沖銷 借;應付賬款等科目 貸;固定資產(chǎn)等科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司是購買方,因一些原因需要銷售放退回全部貨款,我的發(fā)票已經(jīng)做進帳里了,對方要沖紅,我方要提供原來的發(fā)票嗎?
答: 你好 你已做賬的發(fā)票不用退回 銷售方經(jīng)你開紅字發(fā)票
我公司在2017年購買設備一批,價格20萬。當時稅率17%,到2019年我們還剩5萬的貨款沒有給?,F(xiàn)在對方說現(xiàn)在的稅率是13%,讓我們退稅?這樣合理嗎?
我是購買方,這個月退上個月的貨,發(fā)票已經(jīng)沖紅,那原來的發(fā)票要入賬嗎,那沖紅的發(fā)票是在收到退回的貨款里入賬嗎?
從供應商處購買一臺設備 貨款未付 收到發(fā)票和設備 已經(jīng)入賬 但是因為設備本身有問題 我們把設備退回去了 對方也懶得沖紅 這種情況怎么把應付貨款沖掉呢


云淡風輕 追問
2019-06-27 15:17
陳詩晗老師 解答
2019-06-27 15:27
云淡風輕 追問
2019-06-27 15:29
陳詩晗老師 解答
2019-06-27 15:30
云淡風輕 追問
2019-06-27 15:37
陳詩晗老師 解答
2019-06-27 16:11