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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-27 12:57

你好,上月你是怎么做的?可以貸主營業(yè)務(wù)收入紅字金額

煙雨幕然 追問

2019-06-27 13:02

借:應(yīng)收賬款-XX公司    290萬    貸:其他業(yè)務(wù)收入--管理費  290萬      期末結(jié)轉(zhuǎn)損益,   本期發(fā)現(xiàn)管理費實際沒有290萬   ,紅字沖銷90萬。

徐阿富老師 解答

2019-06-27 13:04

你好,那就是借應(yīng)收賬款負(fù)90  貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)90

煙雨幕然 追問

2019-06-27 13:05

這樣做期末其他業(yè)務(wù)收入有余額,需要調(diào)整嗎

煙雨幕然 追問

2019-06-27 13:07

開具正數(shù)管理費發(fā)票80萬 。

徐阿富老師 解答

2019-06-27 13:07

你好,月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益的,怎么會有余額呢

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相關(guān)問題討論
你好,上月你是怎么做的?可以貸主營業(yè)務(wù)收入紅字金額
2019-06-27 12:57:16
你好,這些書之前做了費用嗎
2020-02-06 15:09:08
同學(xué) 你好 收到的時候應(yīng)該作為預(yù)收賬款,分月計入其他業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)收入中 借:庫存現(xiàn)金、銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
2018-11-12 20:40:27
是什么扣款,如果是請假扣款,就是直接減少應(yīng)付職工薪酬
2019-07-11 10:36:35
您好,同學(xué),不可以這樣做。你可以沖減之前計提的金額,沖減費用,如果您之前沒有計提就不用做會計處理。
2020-04-22 11:30:40
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