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煙雨幕然
于2019-06-27 12:55 發(fā)布 ??829次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-06-27 12:57
你好,上月你是怎么做的?可以貸主營業(yè)務(wù)收入紅字金額
煙雨幕然 追問
2019-06-27 13:02
借:應(yīng)收賬款-XX公司 290萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入--管理費 290萬 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益, 本期發(fā)現(xiàn)管理費實際沒有290萬 ,紅字沖銷90萬。
徐阿富老師 解答
2019-06-27 13:04
你好,那就是借應(yīng)收賬款負(fù)90 貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)90
2019-06-27 13:05
這樣做期末其他業(yè)務(wù)收入有余額,需要調(diào)整嗎
2019-06-27 13:07
開具正數(shù)管理費發(fā)票80萬 。
你好,月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益的,怎么會有余額呢
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老師,你好請問 本月沖減上月管理費收入,具體分錄怎么做
答: 你好,上月你是怎么做的?可以貸主營業(yè)務(wù)收入紅字金額
老師好,公司賣廢書收入怎么沖管理費,分錄怎么做
答: 你好,這些書之前做了費用嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
扣款不做營業(yè)外收入,做管理費用,從工資里扣,怎么做分錄呀
答: 是什么扣款,如果是請假扣款,就是直接減少應(yīng)付職工薪酬
收入社保補貼,分錄怎么寫,之前的社保費是入管理費用的,現(xiàn)在是不是沖少管理費的分錄
討論
老師好,我想問一下我們收取別人的管理費怎么計入分錄
公司同合作方有一筆錢 對方需要發(fā)給我們一個管理費6萬 然后我們需要付給對方收入3萬 ,可不可以直接讓對方發(fā)給我們3萬了,開票和分錄要怎么操作
掛扣公司,按開票收入,扣除管理費的分錄怎么做
老師您好!下面這個分錄怎么理解:從科研項目預(yù)算收入中提取項目管理費,借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-項目管理費,貸:非財政撥款結(jié)余-項目管理費,這就相差1個字理解不來,麻煩老師講講。
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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2019-06-27 13:02
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2019-06-27 13:07
徐阿富老師 解答
2019-06-27 13:07