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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-06-27 11:57

你好!
1.. 適用范圍
多步驟復(fù)雜生產(chǎn)的大批量生產(chǎn)企業(yè)可以運用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法,具體說有下列企業(yè): 1、半成品可對外銷售或半成品雖不對外銷售但須進行比較考核的企業(yè)。 如:紡織企業(yè)的棉紗、坯布, 冶金企業(yè)的生鐵、鋼錠、鋁錠,化肥企業(yè)的合成氨等半成品都屬于這種情況。 2、一種半成品同時轉(zhuǎn)作幾種產(chǎn)成品原料的企業(yè)。 如:生產(chǎn)鋼鑄件、銅鑄件的機械企業(yè),生產(chǎn)紙漿的造紙企業(yè)。 3、實行承包經(jīng)營責(zé)任制的企業(yè)。對外承包必然在內(nèi)部也要承包或逐級考核,需要計算各步驟的半成品成本。

蔣飛老師 解答

2019-06-27 11:59

2... 優(yōu)缺點

優(yōu)點:
1、采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法計算產(chǎn)品成本,由于其實物結(jié)轉(zhuǎn)與半成品的成本結(jié)構(gòu)相一致,有利于加強對生產(chǎn)資金的管理; 
2、可以為各步驟消耗半成品,同行業(yè)進行半成品成本的對比、企業(yè)內(nèi)部成本分析和考核等提供了半成品成本資料; 

缺點:
采用綜合結(jié)轉(zhuǎn)法需進行成本還原,計算工作較為復(fù)雜。

蔣飛老師 解答

2019-06-27 12:00

3..概念
逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法是為了分步計算半成品成本而采用的一種分步法,也稱計算半成品成本分步法。它是按照產(chǎn)品加工的順序,逐步計算并結(jié)轉(zhuǎn)半成品成本,直到最后加工步驟完成才能計算產(chǎn)成品成本的一種方法。

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你好! 1.. 適用范圍 多步驟復(fù)雜生產(chǎn)的大批量生產(chǎn)企業(yè)可以運用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法,具體說有下列企業(yè): 1、半成品可對外銷售或半成品雖不對外銷售但須進行比較考核的企業(yè)。 如:紡織企業(yè)的棉紗、坯布, 冶金企業(yè)的生鐵、鋼錠、鋁錠,化肥企業(yè)的合成氨等半成品都屬于這種情況。 2、一種半成品同時轉(zhuǎn)作幾種產(chǎn)成品原料的企業(yè)。 如:生產(chǎn)鋼鑄件、銅鑄件的機械企業(yè),生產(chǎn)紙漿的造紙企業(yè)。 3、實行承包經(jīng)營責(zé)任制的企業(yè)。對外承包必然在內(nèi)部也要承包或逐級考核,需要計算各步驟的半成品成本。
2019-06-27 11:57:18
你好,可按完工進度法來結(jié)轉(zhuǎn)
2025-03-24 10:28:02
嵌套一個IF函數(shù)就可以了
2020-06-15 17:46:02
月底結(jié)賬的原因和步驟 對于月末結(jié)賬的時點問題。從我國的會計實際來說一般月末結(jié)賬的時點都是自然月末,當(dāng)然在實務(wù)中有些單位因為自身的業(yè)務(wù)量大有自己定義結(jié)賬日的如25日結(jié)賬等。對于這個問題個人比較似向于按自然月結(jié)賬。 原因如下: 1、可以于稅務(wù)同步,減少不必要的稅務(wù)風(fēng)險。 按稅法規(guī)定是按自然月來定義稅務(wù)期間的,會計期間于稅法的不一致,按規(guī)定稅務(wù)報表就要按稅務(wù)期間進行調(diào)整,工作難度比較高。并且對于稅務(wù)核查造成困難。在實務(wù)中大多數(shù)不按稅法進行調(diào)整,造成企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險較大。 2、減少因為自定結(jié)賬日產(chǎn)生的結(jié)賬數(shù)據(jù)時點不統(tǒng)一的風(fēng)險。 在實務(wù)中很多財務(wù)數(shù)據(jù)是來自非財務(wù)部門的,由非專業(yè)的財務(wù)人員提供,對于自定義結(jié)賬日的理解可能存在偏差。有些財務(wù)比較強勢的企業(yè)可能會規(guī)定結(jié)賬日后到下月一日前運用不開具發(fā)票等手段來減少差異,但這樣無論是對企業(yè)的經(jīng)營還是對稅法的規(guī)定遵守都是不利的。 下面就介紹一下月末結(jié)賬的步驟。 第一步:先對本月所有憑證重新進行審核,仔細核對減少差錯。 月末結(jié)賬是建立在日常會計憑證的日清基礎(chǔ)上,所以必須要求日常的會計憑證數(shù)據(jù)和分錄準(zhǔn)確無誤。 第二步:進行以下項目的。賬實核對。 1?,F(xiàn)金:在結(jié)賬日末進行清盤,編制盤點表。 經(jīng)核對現(xiàn)金平衡了,可以證明所有分錄中有現(xiàn)金的分錄正確。不平應(yīng)查現(xiàn)金日記賬和所有現(xiàn)金相關(guān)憑證,查清原因進行處理。 2。 銀行存款:對所有明細賬號編制銀行存款調(diào)節(jié)表,核對銀行賬使之平衡。 3。存貨:包括原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等。在月末時應(yīng)進行盤點,并對盤點結(jié)果與明細賬進行核對。 如有差異應(yīng)查清原因進行處理。 第三步:核對稅務(wù)報表與應(yīng)交稅金明細賬等賬戶的勾稽關(guān)系。 1、運用銀行存款調(diào)節(jié)表的原理對稅務(wù)進項稅額認(rèn)證清單、四小票軟件清單(包括運費、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資、農(nóng)產(chǎn)品收購)和企業(yè)的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)明細賬進行核對,可以參與銀行存款調(diào)節(jié)表編制進項稅額調(diào)節(jié)表。 主要調(diào)節(jié)的是在同一賬稅票中應(yīng)做進項轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)等稅法規(guī)定不可以抵扣的項目的金額、進貨退回折讓證明單的時間性差異。 2、對于銷項稅額對金稅開票的銷項清單、及普通發(fā)票與無票收入清單和企業(yè)的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)進行核對。(有營業(yè)稅的單位可以核對企業(yè)收入明細賬與發(fā)票的清單,原理是一樣的。 ) 3、對于進項稅額轉(zhuǎn)出等其他應(yīng)交稅金的明細科目核對的原理是一樣的。核對平后同時編制所有稅務(wù)當(dāng)月申報表。 第四步:查看所有明細科目余額對于有異常的方向余額的進行調(diào)整。 對應(yīng)收應(yīng)付賬的核對。 1、對所有明細賬與總賬進行核對。 2、清查應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款有無串戶情況進行清理。 3、查看應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款明細賬所有明細有無貸方余額,如有貸方余額,應(yīng)查清原因進行調(diào)整。一般原因為登錯賬戶或一戶單位開了二個明細。如應(yīng)收賬款貸方應(yīng)調(diào)到預(yù)收賬款,預(yù)付賬款貸方應(yīng)調(diào)到應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款應(yīng)調(diào)到其他應(yīng)付款等。同理應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款應(yīng)清查借方余額。 第五步:進行月末結(jié)賬的轉(zhuǎn)賬分錄的編制 1、按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則計提所有費用。如工資、福利費、營業(yè)稅等。 2、攤銷低值易耗品、無形資產(chǎn)、計提折舊、攤銷待攤費用,計提預(yù)提費用等。 3、暫估材料(對于企業(yè)已入庫材料末收到發(fā)票的應(yīng)建立明細臺賬)、結(jié)轉(zhuǎn)制造費用、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本等。 (結(jié)合存貨盤點結(jié)果同時進行) 4、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,結(jié)平所有損益類科目。 本年利潤的會計分錄四步做:   一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入:   借:主營業(yè)務(wù)收入     其他業(yè)務(wù)收入     營業(yè)外收入     貸:本年利潤   二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金:   借:本年利潤     貸:主營業(yè)務(wù)成本       主營業(yè)務(wù)稅金及附加       其他業(yè)務(wù)支出       營業(yè)費用       管理費用       財務(wù)費用       營業(yè)外支出       所得稅   三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:   凈收益的:   借:投資收益     貸:本年利潤   凈損失的:   借:本年利潤     貸:投資收益   四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配:   將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤:   借:本年利潤     貸:利潤分配——未分配利潤   如果是虧損:   借:利潤分配——未分配利潤     貸:本年利潤 制造費用、損益類科目 一定要平。 過渡性科目要結(jié)平。
2019-06-27 07:50:07
您好,vlookup函數(shù)就可以實現(xiàn)
2021-08-18 00:01:15
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