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送心意

凡凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-06-27 11:39

如果是先收到預(yù)收款,再開發(fā)票,分錄是:

收款時(shí):

借:銀行存款

貸:預(yù)收賬款

開票時(shí):

借:預(yù)收賬款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

amir~ 追問

2019-06-27 11:42

收到往年的退附加稅呢

amir~ 追問

2019-06-27 11:43

收到往年的退附加稅呢。年末怎么做,月末怎么做

凡凡老師 解答

2019-06-27 12:51

你好,借銀行存款  貸以前年度損益調(diào)整

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借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-04-13 12:42:25
如果是先收到預(yù)收款,再開發(fā)票,分錄是: 收款時(shí): 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開票時(shí): 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-06-27 11:39:34
同學(xué)你可以入成你的資產(chǎn)成本里,是不是你們?cè)谏w房子?
2019-09-02 15:23:31
借銀存,貸應(yīng)收賬款
2019-06-14 10:02:58
一、3月賬務(wù)處理: 借:庫存商品200萬元 貸:生產(chǎn)成本200萬元 二、4月賬務(wù)處理: 借:庫存商品100萬元 貸:生產(chǎn)成本100萬元 三、5月賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款50萬元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 不存在全在3月份賬務(wù)處理。因?yàn)椴荒芴崆爸?月、5月的事。不能未卜先知未來的事。
2020-03-26 21:36:59
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