
老師,您好!我想請問一下,這個運(yùn)輸服務(wù)類型的抵扣,是直接計算出來然后填寫在增值稅附表里面就可以了的嗎?不需要認(rèn)證那些是嗎?然后上面寫的扣稅憑證就是發(fā)票嗎?
答: 你好 是的 做賬 做借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 進(jìn)項稅貸銀行存款 然后申報的時候填寫在對應(yīng)的欄次申報 附件用發(fā)票等即可。不需要認(rèn)證的
未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證抵扣申請表增值稅扣稅憑證未按期申報抵扣情況說明及證明未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證復(fù)印件請教下老師,以上這三個表指的是什么樣的?
答: https://wenku.baidu.com/view/b63b9838cc17552706220804.html https://wenku.baidu.com/view/c4ce0519cc7931b765ce15ba.html 第三個復(fù)印件這個各地不太一樣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,關(guān)于異常增值稅扣稅憑證的增值稅專票,其中,”申報抵扣了異常增值稅扣稅憑證后對應(yīng)開具的增值稅專用發(fā)票“ 這個是屬于異常進(jìn)項的抵扣憑證,是什么意思?
答: 同學(xué)你好 這個意思就是不能抵扣


向上走 追問
2019-06-27 13:25
meizi老師 解答
2019-06-27 13:42