国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-06-27 10:22

其他應付款不做預算會計銜接,只做財務會計銜接,與原賬的其他應付款內同基本相同。固定資產累計折舊如果沒有計提過折舊,需要不提折舊,借:累計盈余   貸:固定資產累計折舊。期末不用做處理。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,對的,借:固定資產 貸:累計盈余
2019-12-25 16:26:37
你好,同學??梢話熨~的,財務 會計
2019-12-22 11:51:09
你好! 借:固定資產 貸:其他應付款 (預算會計不用做分錄)
2020-03-18 10:03:22
(1)政府會計制度下:確認其他應付款拒付,借:其他應付款,貸:其他收入。(2)購買時借:固定資產,貸:銀行存款(零余額帳戶用款額度)
2020-03-18 10:10:37
借,固定資產 貸,其他應付款
2019-10-24 16:29:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...