
有這么個(gè)情況。之前3月份有個(gè)收入沒掛賬?,F(xiàn)在收到了這筆錢。我怎么做賬。如果做借銀行貸庫存商品的話。庫存商品就是負(fù)數(shù)。這個(gè)庫存尚品也就是產(chǎn)成品(我們自制的件)我應(yīng)該怎么調(diào)整,謝謝老師回答下!
答: 正常做收入處理,以前沒有做收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 再結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本,沒有成本,就是前期結(jié)轉(zhuǎn)多的銷售成本了。
老師,庫存商品的產(chǎn)成品要調(diào)整到半成品,分錄是不是:借:庫存商品-半成品 貸:庫存商品-產(chǎn)成品啊
答: 是的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我收到一張庫存調(diào)整單,備注是庫存調(diào)整調(diào)虧,我是做借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,還是借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸庫存商品?
答: 您好 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸庫存商品

