
小規(guī)模物業(yè)管理有限公司,支付工作證制造費用,會計分錄,借管理費用辦公費貸銀行存款,對嗎
答: 你好,借管理費用-辦公費貸銀行存款即可
我公司是小規(guī)模加工服務(wù)企業(yè) 購買輔料-膠水 會計分錄是:借:制造費用-輔料29866 貸:銀行存款29866.00 請問月末如何結(jié)轉(zhuǎn)制制造費用?
答: 您好 借:生產(chǎn)成本-制造費用29866 貸:制造費用-輔料 29866
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請問小規(guī)模開辦期間,發(fā)生費用會計分錄是怎么處理呢?是借管理費用-開辦費,貸銀行存款還是借長期待攤費用—開辦費,貸銀行存款
答: 借長期待攤費用—開辦費,貸銀行存款 如果當(dāng)年就營業(yè),正常做賬,不設(shè)開辦費
借:管理費用 /銷售費用/財務(wù)費用/制造費用 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款這個分錄不對是吧?就只針對會計分錄
老師好,1、收到這張支票頭,速成班老師教得分錄是借:管理費用561.6,制造費用6458.4,貸:銀行存款7020,為什么不用算進賬稅的呢?2、是不是支票頭是直接按金額去算,不用算進賬稅呢?謝謝。
小規(guī)模企業(yè)上個月交金稅盤服務(wù)費,沒抵扣時借:管理費用,貸:銀行存款280。這個月要抵扣如何做會計分錄
20年把財務(wù)費用錯做成制造費用,分錄為,借制造費用120,貸,銀行存款120,現(xiàn)在調(diào)整應(yīng)該怎么做分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則


楊洋陽 追問
2019-06-26 15:03
紫藤老師 解答
2019-06-26 15:03
楊洋陽 追問
2019-06-26 15:04
紫藤老師 解答
2019-06-26 15:05
楊洋陽 追問
2019-06-26 15:24
紫藤老師 解答
2019-06-26 15:25