国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

趙英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師

2019-06-26 13:12

合歸各帳,按照每個(gè)人的資金走向做分錄。

趙英老師 解答

2019-06-26 13:13

第一個(gè)同事借款2000做其他應(yīng)收款,報(bào)銷后計(jì)入費(fèi)用,沖銷其他應(yīng)收款。

趙英老師 解答

2019-06-26 13:14

第一個(gè)同時(shí)報(bào)銷了他的帳就沖平了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
合歸各帳,按照每個(gè)人的資金走向做分錄。
2019-06-26 13:12:13
借;固定資產(chǎn) 貸;其他應(yīng)付款 4 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款等科目 3
2016-11-21 09:27:27
你好,借其他應(yīng)收款-甲 其他應(yīng)收款-乙,貸銀行存款,分開做,銀行存款合在一起。
2018-08-27 16:26:39
你好,借 費(fèi)用等 貸 其他應(yīng)收款-借款
2020-07-26 14:10:32
你好 按實(shí)際的原始憑證入賬,不需要想那么復(fù)雜的 借:其他應(yīng)收款 3000 貸:銀行存款 3000 報(bào)銷 借:管理費(fèi)用等 2400 貸:其他應(yīng)收款 2400 6月份又借款 借:其他應(yīng)收款 2400 貸:銀行存款 2400 現(xiàn)在其他應(yīng)收的余額就是3000了
2018-07-10 13:40:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...