
老師,我公司在3月份取得16%進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證交過稅款了,后來,發(fā)現(xiàn)發(fā)票型號開錯了,準(zhǔn)備退回,那對方公司重新開具的發(fā)票13%,我們?nèi)ザ悇?wù)局還需補(bǔ)交稅費(fèi)是嗎
答: 對方給你重新開16的,
以前公司的過路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于金額小,以前會計(jì)沒做這部分進(jìn)項(xiàng)稅,也沒在稅務(wù)局抵扣,這個(gè)月我接手后,我又全部作了進(jìn)項(xiàng)抵扣了應(yīng)交稅金,我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理呢
答: 您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我在北京有個(gè)公司,2019年進(jìn)貨,進(jìn)了140萬貨,也給發(fā)票了,但是對方公司沒有交稅,稅務(wù)局查到了,我2020年我補(bǔ)交了140萬的稅,今年又讓補(bǔ)企業(yè)稅,就是可以不補(bǔ)交嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)不可以的 肯定要交的,沒有發(fā)票的都要交
以前年度的發(fā)票成本進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣 后來發(fā)票不合適稅務(wù)局讓補(bǔ)交增值稅附加稅 交完以后賬怎么做呢
稅務(wù)局稽查出是疑點(diǎn)發(fā)票,除了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對于已進(jìn)入管理費(fèi)用部分,要補(bǔ)交所得稅嗎?

