老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

銀行調(diào)節(jié)余額表中的轉(zhuǎn)帳支票的數(shù)據(jù)為什么不記入呢
答: 你好,轉(zhuǎn)帳支票的數(shù)據(jù)也是需要記入的。 或者是說銀行還沒入賬 應(yīng)該計企業(yè)已入賬 銀行未入賬 在銀行對賬單期末余額減去這一筆就可以了
記帳時余額是紅數(shù),支出也是紅數(shù),算余額時應(yīng)相加還是相減
答: 余額是現(xiàn)金余額嗎,那應(yīng)該是相加的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收零余額轉(zhuǎn)入工會帳的工會經(jīng)費如何記賬?
答: 支付時 財務(wù)會計 借,應(yīng)付職工薪酬或其他應(yīng)付款 貸,零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存


小魚 追問
2019-06-26 09:47
小魚 追問
2019-06-26 09:48
小魚 追問
2019-06-26 09:48
凡凡老師 解答
2019-06-26 10:20