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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-25 16:43

你好,因?yàn)橘忂M(jìn)貨物,這個(gè)說是可以用來抵我們企業(yè)的銷項(xiàng)稅額的。所以是記在借方了

顏菲 追問

2019-06-25 20:31

老師,倒是能抵銷項(xiàng),但是是在銷售的時(shí)候抵的,購進(jìn)的時(shí)候不抵為什么減少記借方了呢

徐阿富老師 解答

2019-06-25 20:34

你好,購進(jìn)做借方,銷售做貸方,這樣才不會(huì)亂,否則等你有銷售再去做借方來還不亂啊。不抵可以留抵留著以后抵扣的

顏菲 追問

2019-06-25 20:51

不抵,為啥還減少了

徐阿富老師 解答

2019-06-25 20:58

你好,你好,現(xiàn)在不抵但可以留以后抵。就像欠別人的錢,現(xiàn)在不還,但也要記賬上欠別人的,總不能因?yàn)楝F(xiàn)在不還就把這個(gè)賬抹掉或者變?yōu)閯e人欠你吧?對(duì)不?

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你好,因?yàn)橘忂M(jìn)貨物,這個(gè)說是可以用來抵我們企業(yè)的銷項(xiàng)稅額的。所以是記在借方了
2019-06-25 16:43:31
你好,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)是可以抵扣銷項(xiàng)的,相當(dāng)于負(fù)債減少,所以計(jì)入借方的
2019-06-25 21:26:53
你發(fā)票認(rèn)證了沒有認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)稅就可以
2019-04-04 20:50:15
要交稅的話,你要結(jié)轉(zhuǎn)要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金~未交增值稅 實(shí)際繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅金~未交增值稅 貸:銀行存款
2018-09-17 15:12:56
您好,月末的分錄是不對(duì)的,就是一次將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2021-02-03 10:06:35
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