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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-25 16:25

你好,辦公室網(wǎng)絡(luò)費計入管理費用——辦公費
宿舍水電費計入管理費用——福利費核算

盛夏光年 追問

2019-06-25 16:48

請問老師,這次的水電預(yù)支轉(zhuǎn)了452元,票實際水電451.92元,交費時實際收我們450,怎么做賬呢

鄒老師 解答

2019-06-25 16:53

你好,怎么這三者的金額都不相同?

盛夏光年 追問

2019-06-25 17:04

可能是之前水電戶里有點幾塊錢,所以零頭可能從里面扣了,實收450,因為這次是首次從公賬出,之前水電戶到底余額多少我們也不清楚,這可怎么辦

盛夏光年 追問

2019-06-25 17:07

查到了。上次余額20.6,本次交了之后余額18.65元

鄒老師 解答

2019-06-25 17:14

你好,只需要根據(jù)發(fā)票金額做這個分錄
借;管理費用等科目,貸;預(yù)付賬款

盛夏光年 追問

2019-06-25 17:26

這樣我的預(yù)付款就憑空負數(shù)1.95了老師,之前水電戶的余額是沒有入賬的,現(xiàn)在這個余額有18.65,咋整喲

鄒老師 解答

2019-06-25 17:27

你好,預(yù)付,借預(yù)付賬款,貸銀行存款
取得發(fā)票,借;管理費用等科目,貸;預(yù)付賬款
如果 預(yù)付賬款是負數(shù),那說明還有款項沒支付

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相關(guān)問題討論
您好,計入制造費用。
2022-02-24 15:58:32
你好,辦公室網(wǎng)絡(luò)費計入管理費用——辦公費 宿舍水電費計入管理費用——福利費核算
2019-06-25 16:25:52
借 預(yù)付貸銀存
2019-01-24 11:00:46
你好! 可以按用量分開記入管理費用-水電費和制造費用-水電費
2019-06-20 21:53:06
全部都做管理費用里面
2019-08-10 16:39:59
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