老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去??茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

剛接手單位的財(cái)務(wù)工作,在和上一任會(huì)計(jì)交接的時(shí)候要注意什么
答: 你好!注意現(xiàn)金、銀行存款、存貨的賬面與實(shí)際是否一致,應(yīng)收應(yīng)付發(fā)函客戶與供應(yīng)商核對金額是否一致,對固定將資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)、交接的銀行U盾,稅控盤注意修改密碼。
老師,剛接手的財(cái)務(wù)工作,如果現(xiàn)在結(jié)5月份的賬,那我如何判斷前任會(huì)計(jì)4月份的賬是否正確呀?
答: 你好 你們交接的時(shí)候要核對的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前會(huì)計(jì)都是將財(cái)務(wù)報(bào)表直接空白保存,不填任何數(shù)據(jù)的,現(xiàn)在我接手了怎么處理
答: 你好同學(xué),你可以從你這里做就好了,她的事她負(fù)責(zé)與你無關(guān)
剛接手一個(gè)公司,之前的會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)都是零,該怎么辦
老師您好,我剛接手的公司會(huì)計(jì),今天無法按時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)怎樣啊
剛接手了一個(gè)養(yǎng)殖業(yè)的會(huì)計(jì)工作,沒有財(cái)務(wù)軟件,都是亂的,現(xiàn)在應(yīng)該先做什么呢?
之前一直是出納,5月份好好剛成立新公司,轉(zhuǎn)成這家新公司會(huì)計(jì),因?yàn)閯偨邮?,之前也沒做過,很多事情不懂,財(cái)務(wù)這邊先需要做什么,大概的流程是什么?


學(xué)堂用戶_ph363270 追問
2019-06-25 13:52
答疑蘇老師 解答
2019-06-25 13:54
學(xué)堂用戶_ph363270 追問
2019-06-25 13:58
答疑蘇老師 解答
2019-06-25 14:03
學(xué)堂用戶_ph363270 追問
2019-06-25 15:23
答疑蘇老師 解答
2019-06-25 15:26
學(xué)堂用戶_ph363270 追問
2019-06-25 15:57
答疑蘇老師 解答
2019-06-25 16:02