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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-25 11:31

您好
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

Tseng雯靜 追問

2019-06-25 11:39

月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅6857.78,但是實際繳納了6857.19,多了0.59要怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-06-25 11:40

借:營業(yè)外支出 0.59
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 0.59

Tseng雯靜 追問

2019-06-25 11:44

摘要怎么寫

bamboo老師 解答

2019-06-25 11:44

請問差額是什么原因形成的

Tseng雯靜 追問

2019-06-25 11:49

應(yīng)該是四舍五入吧

bamboo老師 解答

2019-06-25 11:51

那摘要可以寫開票系統(tǒng)跟申報系統(tǒng)位數(shù)形成差異調(diào)整

Tseng雯靜 追問

2019-06-25 12:02

附加稅貸方有金額,經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)是以前年度多計提的,要怎么做分錄調(diào)平呢

bamboo老師 解答

2019-06-25 12:26

借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍字
貸:應(yīng)交稅費——附加稅 貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤

Tseng雯靜 追問

2019-06-25 12:31

摘要怎么寫

bamboo老師 解答

2019-06-25 12:33

摘要可以寫調(diào)整以前年度多計提附加稅

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您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-06-25 11:31:37
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
2017-07-21 17:50:36
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-02-22 10:34:59
你好,進入借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅金),貸營業(yè)外收入
2016-07-05 15:01:26
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2020-05-08 11:39:00
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