老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
不明白BD選項怎么算,題目中也沒有說明權(quán)重呀 問
B 選項(錯誤):組合標準差公式含相關(guān)系數(shù),本題相關(guān)系數(shù)0.2大于 -1,無法通過權(quán)重讓風險完全抵消,標準差不可能為 0?。D 選項(正確):組合標準差≤各資產(chǎn)標準差最大值(乙的15%?),因全投乙時標準差為15%,故組合標準差不超過15%?。 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報 答
老師好,1-5月個人所得稅每月申報金額都低于5000,6 問
你好,回去更正申報治可以 答

代理進口一票,貨款、進口關(guān)稅和進口增值稅都是我公司墊付,關(guān)稅和增值稅客戶自行抵扣,分錄怎么做呢?
答: 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
老師,進口增值稅和進口關(guān)稅分錄怎么做呢?進口增值稅怎么抵扣呢
答: 1、進口關(guān)稅一般計入貨物的成本,增值稅如果是一般納稅人,可以作為進項抵扣稅額,在計算上,關(guān)稅應(yīng)根據(jù)貨物的歸屬,選擇適用關(guān)稅稅率,關(guān)稅完稅價格*適用稅率=關(guān)稅,根據(jù)海關(guān)完稅單據(jù),去稅務(wù)局認證后可以抵扣增值稅進項稅額。 2、進口增值稅和進口關(guān)稅會計分錄如下: 借:庫存商品或原材料(采購價+關(guān)稅等) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是進出口公司(主營業(yè)務(wù)是代理進口)現(xiàn)在客戶把關(guān)稅和進口增值稅轉(zhuǎn)給我們了,我們代客戶繳納進口關(guān)稅增值稅,這兩筆分錄怎寫?
答: 你好,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付時做相反的會計分錄


暖暖老師 解答
2019-06-24 21:01
方同學 追問
2019-06-24 21:06
暖暖老師 解答
2019-06-24 21:13