
這月使用財務(wù)軟件登期初余額時發(fā)現(xiàn)2018年11月份印花稅沒計提的情況下12月份直接申報交稅。沒通過稅金及附加科目反而在應(yīng)交稅費借方登記導致應(yīng)交稅費余額與財務(wù)軟件期初余額的金額不一致。這種情況我怎么辦?謝謝老師
答: 你好,你財務(wù)軟件的期初余額不是按照上月科目余額記的?
繳納印花稅,是通過應(yīng)交稅費-印花稅,還是通過稅金及附加處理
答: 你好 計提 就通過應(yīng)交稅費科目 直接交 借稅金及附加 貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納印花稅是通過應(yīng)交稅費還是稅金及附件
答: 你好,通過稅金及附加科目核算 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
增值稅,然后加上通過稅金及附加下的各種小稅種,都是通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交某稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。


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2019-06-23 17:24
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