
這月使用財(cái)務(wù)軟件登期初余額時(shí)發(fā)現(xiàn)2018年11月份印花稅沒計(jì)提的情況下12月份直接申報(bào)交稅。沒通過(guò)稅金及附加科目反而在應(yīng)交稅費(fèi)借方登記導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)余額與財(cái)務(wù)軟件期初余額的金額不一致。這種情況我怎么辦?謝謝老師
答: 你好,你財(cái)務(wù)軟件的期初余額不是按照上月科目余額記的?
繳納印花稅,是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,還是通過(guò)稅金及附加處理
答: 你好 計(jì)提 就通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目 直接交 借稅金及附加 貸銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納印花稅是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)還是稅金及附件
答: 你好,通過(guò)稅金及附加科目核算 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款


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2019-06-23 17:24
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徐阿富老師 解答
2019-06-23 17:53
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2019-06-23 18:55