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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-06-22 15:11

東方人力公司轉(zhuǎn)為了一般納稅人,2月收到紅太陽(yáng)公司支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用100萬(wàn)元,其中服務(wù)費(fèi)為21萬(wàn)元,代付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等共計(jì)79萬(wàn)元。

一般計(jì)稅依6%:

銷售額=100萬(wàn)

應(yīng)納稅額=100萬(wàn)÷(1+6%)×6%=56603.77元

差額征稅依5% :

銷售額=100萬(wàn)-79萬(wàn)=21萬(wàn)

應(yīng)納稅額=21萬(wàn)÷(1+5%)×5%=10000元

企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況,兩種計(jì)稅方式分別測(cè)算,哪種稅負(fù)低。

發(fā)票開(kāi)具

01

分開(kāi)兩張發(fā)票開(kāi)

向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用部分的開(kāi)具普通發(fā)票,勞務(wù)公司收取管理費(fèi)部分開(kāi)具專用發(fā)票。

01

一張發(fā)票分別開(kāi)

通過(guò)增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,但是需要就向用工單位收取用于支付勞務(wù)派遣員工各項(xiàng)費(fèi)用和差額部分在發(fā)票中區(qū)別列明。

03

一張發(fā)票差額開(kāi)

通過(guò)新系統(tǒng)中的差額征稅開(kāi)票功能,錄入含稅銷售額和扣除額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣,并注明支付的項(xiàng)目分別是什么。

表單申報(bào)

1

先將開(kāi)票收入的數(shù)據(jù)導(dǎo)入附表一中;

2

將可扣除的工資薪金社保等價(jià)稅合計(jì)的總金額填寫(xiě)在附表一的9b行次12列;

3

增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))將可扣除的金額填寫(xiě)在5%征收率的項(xiàng)目第3欄次,第4欄次,第5欄次;

4應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單(差額征收資格納稅人適用)根據(jù)欄目名稱提示填寫(xiě)一下公司相關(guān)信息,最后一個(gè)欄次金額填寫(xiě)可扣除金額;

苦咖啡 追問(wèn)

2019-06-22 17:12

老師,你說(shuō)的這些我不太明白?

苦咖啡 追問(wèn)

2019-06-22 17:15

我是說(shuō),雖然公司是勞務(wù)公司一般納稅人,但是目前公司所有的業(yè)務(wù)都申請(qǐng)了簡(jiǎn)易計(jì)稅,也就是給甲方開(kāi)3%的增票,我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按3%的稅率上增值稅,那差額計(jì)稅怎么解釋?

莊老師 解答

2019-06-23 08:42

1、試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額;試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)適用于一般計(jì)稅方式的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額。 
2.如果選擇一般計(jì)稅方式,甲方取得乙方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票可以抵扣;如果企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣。

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建筑稅率是9%,建筑沒(méi)有13%稅率
2019-11-06 08:51:09
你好? 具體是什么勞務(wù) 呢?
2022-11-07 09:31:14
一般納稅人 全額6%,差額5%
2019-07-14 10:00:35
你好 是的 如果你們符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的 可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅 按3% 看你們具體勞務(wù)部分符合要求不
2020-03-10 14:26:49
你好,預(yù)繳時(shí)可以,回本地時(shí)不能差額
2020-01-03 08:26:07
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