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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-21 14:27

你好
借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用  ,    貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?br/>借;其他應(yīng)付款——-殘保金  ,  貸;銀行存款等科目

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-06-21 14:28

老師,我直接做借:未分配利潤(rùn)  貸:銀行存款。可以嗎?

鄒老師 解答

2019-06-21 14:29

你好,不可以直接這樣做分錄,應(yīng)當(dāng)先計(jì)提,然后做扣繳分錄,再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-06-21 14:30

那還需要調(diào)整18年匯算清繳嗎?

鄒老師 解答

2019-06-21 14:31

你好,是的,如果你之前沒有計(jì)提殘保金,那是需要做匯算清繳更正申報(bào)的

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你好 借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 , 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?借;其他應(yīng)付款——-殘保金 , 貸;銀行存款等科目
2019-06-21 14:27:18
您好 借 管理費(fèi)用~殘保金 貸 銀行存款
2019-08-10 14:48:45
借:以前年度使用調(diào)整--殘保金 貸:其他應(yīng)付款--殘保金 借:其他應(yīng)付款--殘保金 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度使用調(diào)整--殘保金
2019-01-14 09:41:07
你好 借管理費(fèi)用-殘保金 貸銀行存款
2020-07-28 14:04:40
一、如果不采取提取方法,繳納時(shí),直接作憑證: 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 二、如果提取的話: 提取時(shí) 借:管理費(fèi)用--殘保金; 貸:其他應(yīng)付款--殘保金 上交時(shí) 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 根據(jù)新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以按規(guī)定計(jì)算出應(yīng)繳納的殘疾人就業(yè)保障金,借記“管理費(fèi)用──殘疾人就業(yè)保障金”科目,貸記“其他應(yīng)交款──應(yīng)交殘疾人就業(yè)保障金”科目或“其他應(yīng)付款──應(yīng)付殘疾人就業(yè)保障金”科目。 實(shí)際上交時(shí),借記“其他應(yīng)交款──應(yīng)交殘疾人就業(yè)保障金”或“其他應(yīng)付款──應(yīng)付殘疾人就業(yè)保障金”科目,貸記“銀行存款”科目。
2019-06-30 13:06:02
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