
現(xiàn)在我們的留抵稅額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了銷項(xiàng),用留抵稅額抵銷項(xiàng)的時(shí)候該怎么做賬?
答: 你好,每個(gè)月末把應(yīng)交增值稅的各子目都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅或者未交增值稅就好
上期留抵稅額還有余額,然后下個(gè)月我有銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
答: 可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項(xiàng)稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好!老師!我這張表上是不是12月的銷項(xiàng)稅額為133393.23元,我上期留抵稅額105721.97元,我們新企業(yè),我想象征性的交一百多的稅,那是不是我再認(rèn)證兩萬(wàn)七千多就可以了
答: 你好,是的,需要再認(rèn)證27500的發(fā)票就可以。

