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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-06-21 07:21

70元不在預(yù)算會計里體現(xiàn),實際支付保險時單位部分和個人部分合計做預(yù)算會計借:行政支出   貸:資金結(jié)存

春風(fēng) 追問

2019-06-21 07:37

我財務(wù)會計實發(fā)工資250一70=180,如果預(yù)箅會計做這個70,那預(yù)箅會計分錄里工資合計是250,但財政實際支付的是180,那和財政支付的款對不上呀,我做的預(yù)箅會計是直接從基夲工資里減70,基夲工資30,再加上津貼,其他工資共180,但這樣又和財務(wù)會計計提的基夲工資100對不上,不知道預(yù)箅會計我這樣做的對不對。

姜老師 解答

2019-06-21 09:49

預(yù)算會計根據(jù)實際發(fā)放借:行政支出  180   貸:資金結(jié)存  180 。財務(wù)會計借:應(yīng)付職工薪酬   250   貸:銀行  180   其他應(yīng)付款   70

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70元不在預(yù)算會計里體現(xiàn),實際支付保險時單位部分和個人部分合計做預(yù)算會計借:行政支出 貸:資金結(jié)存
2019-06-21 07:21:41
您好,1、行政單位發(fā)放工資,代扣社保的會計分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)付款-社保,現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。2、扣的獎金以后還要發(fā)嗎?如果要發(fā)的話,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)付款-社保,現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,其他應(yīng)付款-獎金。如果不發(fā)了,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)付款-社保,現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,其他收入等科目。
2018-08-11 22:26:44
你好!行政人事部編制月工資表,財務(wù)人員根據(jù)工資表做工資計提分錄如下: 借:銷售費用/管理費用等 - 工資 (稅前、社保前工資總額) 貸:應(yīng)付職工薪酬 (稅后、社保后工資) 應(yīng)交稅費 - 個稅 (個稅) 其他應(yīng)收款 - 社保/公積金 - 員工 (個人繳納部分
2021-08-17 16:02:48
同學(xué)你好 這個就是計提繳納的分錄
2020-12-16 15:27:20
借單位管理費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸財政撥款收入 借財政撥款支出 貸財政撥款預(yù)算收入
2019-07-11 14:49:56
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