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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-20 21:41

您好,同學(xué),很高興為您解答!
 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸 銀行存款
專票不可抵扣
如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)給我5星好評(píng)哦!
謝謝您!祝您生活愉快!
 (*^__^*)

微雨£如期 追問(wèn)

2019-06-20 21:42

是直接用發(fā)票總金額入賬嗎

微雨£如期 追問(wèn)

2019-06-20 21:43

不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)嗎?

曉宇老師 解答

2019-06-20 21:45

通過(guò)應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn),用發(fā)票總金額入賬。

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借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,和正數(shù)發(fā)票一樣,把金額改為負(fù)數(shù)就可以了
2017-05-05 09:35:30
你好:分錄為 借:原材料 5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅0.65 貸:應(yīng)付賬款 5.65 借:應(yīng)收賬款 113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅13
2022-11-03 10:30:24
你好 借:管理費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?
2021-08-04 09:26:10
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