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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-20 11:35

你好,具體是什么內容的發(fā)票?

周周 追問

2019-06-20 11:38

主營業(yè)務成本-材料費

鄒老師 解答

2019-06-20 11:44

你好,現(xiàn)在取得發(fā)票這樣做分錄
借;以前年度損益調整——主營業(yè)務成本,貸;應付賬款等科目

周周 追問

2019-06-20 11:46

需要去稅局調整匯算清繳的報表嗎?

鄒老師 解答

2019-06-20 11:52

你好,需要去稅局做匯算清繳的更正申報的

周周 追問

2019-06-20 11:59

好的,之前的分錄是:借:主營業(yè)務成本 28000   貸:其他應付款 28000.現(xiàn)在再做 借:以前年度損益調整——主營業(yè)務成本,  貸:其他應付款 28000   這樣賬上出現(xiàn)了兩個應付款,是還有哪步少了嗎?

鄒老師 解答

2019-06-20 12:50

你好,之前沒有取得發(fā)票已經做了這個分錄(借:主營業(yè)務成本 28000 貸:其他應付款 28000.)?

周周 追問

2019-06-20 12:51

是的

鄒老師 解答

2019-06-20 12:57

你好,那就需要把之前沒有取得發(fā)票就計入費用的分錄沖銷才是的
然后再根據取得的費用發(fā)票做上述分錄

周周 追問

2019-06-20 13:00

這樣調整完之后,匯算清繳的表格要調哪幾張?

鄒老師 解答

2019-06-20 13:00

你好,需要調整成本費用明細表,主表,彌補虧損明細表

周周 追問

2019-06-20 13:03

最遲在什么時候去稅局調報表可以?

鄒老師 解答

2019-06-20 13:05

你好,這個沒有規(guī)定截止日期,有調整隨時都可以去更正的

周周 追問

2019-06-20 13:09

對于沒有取得發(fā)票暫估的一些成本費用,一直掛賬至匯算清繳,這樣做會不會不妥當?

鄒老師 解答

2019-06-20 13:10

你好,沒有取得發(fā)票應當次月就沖銷暫估才是的

周周 追問

2019-06-20 13:14

沒有取得發(fā)票次月就沖銷暫估,然后在暫估下月再沖銷,直至取得發(fā)票嗎?

鄒老師 解答

2019-06-20 13:26

你好,是的,正規(guī)處理是這樣的

周周 追問

2019-06-20 13:29

好的,謝謝老師!您真有耐心

鄒老師 解答

2019-06-20 13:40

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

周周 追問

2019-06-20 14:31

對了,老師,這28000的發(fā)票收到后,可以在19年稅前扣除嗎?

鄒老師 解答

2019-06-20 14:36

你好,是做之前匯算清繳更正,而不是在2019年抵扣企業(yè)所得稅

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相關問題討論
同學你好 今年收到用以前年度損益調整來做就行了
2021-07-30 18:15:05
納稅調整明細表,扣除類,其他欄
2020-04-16 16:57:07
你好 按照2011年34號公告的規(guī)定,如果在19年度已暫估,匯算清繳時可以不調整
2020-01-13 12:25:13
如果18年沒做收入,可做到19年收入
2019-03-27 20:27:46
紅沖借應付貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸利潤分配 借管理費用貸應付賬款。
2020-03-20 14:56:30
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