
企業(yè)建賬初期,系統(tǒng)少登記一單位的期初應(yīng)收賬款,怎么做賬,是借管理費用貸以前年度損益調(diào)整然后借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款嗎
答: 少登記了應(yīng)收賬款,那么你的調(diào)整分錄就是 借,應(yīng)收賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,未分配利潤
您好老師。我想請教一下:18年支付的律師費12萬一年,服務(wù)期間是跨年的,發(fā)票在6月份剛開過來,入賬時:1、調(diào)整去年對應(yīng)3個月份承擔(dān)的3萬元費用,通過“以前年度損益調(diào)整”。2、今年上半年的費用一次性進(jìn)入管理費用,當(dāng)初付款時入到應(yīng)收賬款里,但余下的3萬元,
答: 你好,可以先計入預(yù)付賬款,剩余的三個月,每月轉(zhuǎn)也行,季度轉(zhuǎn)也行。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前年度損益調(diào)整是如果計算出來的?
答: 你好,這個是你單位調(diào)整以前年度的成本費用或者收入的。

