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落花情
于2019-06-19 15:40 發(fā)布 ??643次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-06-19 15:43
你好,你是想做增值稅要納稅嗎
落花情 追問
2019-06-19 15:58
是的,老師,只能是通過后期利潤來調整報表納稅嗎?
小惑老師 解答
2019-06-19 16:10
你增值稅只有增值,才有稅,要不沒有辦法的,要不你就把商品報廢,直接進項轉出了
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老師,你好,企業(yè)前期采購貨物后后期銷售跌價了報表就是虧損的,納稅比較少,如果企業(yè)想納稅,這個怎么調整呢
答: 你好,你是想做增值稅要納稅嗎
購進貨物沒有成本票,要納稅調整,有具體文件號?調整之后可以彌補以前虧損嗎
答: 你好!這個沒有具體文件號。就像你問1+1為什么等于2,有沒有具體文件號一樣。 因為你沒有發(fā)票稅局就不認你這個花了這么多成本。 調整后有利潤可言彌補虧損。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,虧損企業(yè)如何納稅調整
答: 你好,你是需要調整什么?
納稅調整虧損300萬,需要調整以前年度虧損科目去未分配利潤嗎?
討論
納稅調整前 是虧損 調整后盈利 18年注銷 用其他應付款轉收入彌補了虧損 請問這個虧損額是按調整前的還是調整后的
企業(yè)前年虧損要記入納稅調整增加額嘛
請問老師,哪些屬于納稅調整增加數,哪些屬于納稅調整減少數?上年虧損屬于這個嗎?
老師,匯算清繳的時候納稅調增了,調整前是虧損的,調整后還是虧損的,需要調賬嗎?
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 16611 個
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落花情 追問
2019-06-19 15:58
小惑老師 解答
2019-06-19 16:10