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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-19 14:42

您好
借:管理費用-保險費 -4716
應交稅費——應交增值稅——進項稅 -284
貸:銀行存款 -4716-284=-5000

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您好 借:管理費用-保險費 -4716 應交稅費——應交增值稅——進項稅 -284 貸:銀行存款 -4716-284=-5000
2019-06-19 14:22:55
您好 借:管理費用-保險費 -4716 應交稅費——應交增值稅——進項稅 -284 貸:銀行存款 -4716-284=-5000
2019-06-19 14:42:38
您好,貸方其他應付款
2022-10-19 14:56:13
您好!你這個分錄看起來真的有點亂。我說你的那個借方有點問題是因為你借貸都是預付賬款-飲用水。 正確的是:之后就做一年的攤銷 借:管理費用——保險費 借:管理費用——飲用水 貸:預付賬款——保險費 貸預付賬款——飲用水 這樣就可以了。
2016-08-18 16:27:42
你好,支付保險費發(fā)生一次性計入費用核算,不需要按月攤銷
2019-03-11 11:11:32
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