
老師,我們3月份找保險公司辦理了一項保險業(yè)務,我做賬:借:管理費用-保險費4716,進項稅284貸:預付賬款,發(fā)票到了我沖的預付款?,F(xiàn)在6月這邊保險又退保了,發(fā)票又紅沖了,錢又退給我們了,我這該怎么做賬呢?
答: 您好 借:管理費用-保險費 -4716 應交稅費——應交增值稅——進項稅 -284 貸:銀行存款 -4716-284=-5000
老師,我們3月份找保險公司辦理了一項保險業(yè)務,我做賬:借:管理費用-保險費4716,進項稅284(3月當月認證抵扣了)貸:預付賬款,發(fā)票到了我沖的預付款?,F(xiàn)在6月這邊保險又退保了,發(fā)票又紅沖了,錢又退給我們了,我這該怎么做賬呢?
答: 您好 借:管理費用-保險費 -4716 應交稅費——應交增值稅——進項稅 -284 貸:銀行存款 -4716-284=-5000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我回復:大額保險費需要做分攤,所以我做的是借:預付賬款——保險費 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:其他應付款——老板 飲用水費,借:預付賬款——飲用水 貸:庫存現(xiàn)金 之后就做一年的攤銷 借:管理費用——保險費 借:預付賬款——飲用水 貸:預付賬款——保險費 貸預付賬款——飲用水 這樣可以嗎?進項稅等認證抵扣之后再做分錄
答: 您好!你這個分錄看起來真的有點亂。我說你的那個借方有點問題是因為你借貸都是預付賬款-飲用水。 正確的是:之后就做一年的攤銷 借:管理費用——保險費 借:管理費用——飲用水 貸:預付賬款——保險費 貸預付賬款——飲用水 這樣就可以了。

