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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-19 12:04

你好,應當在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時候去做18年匯算清繳更正申報才是的

俊秀的書包 追問

2019-06-19 12:16

直接更正就行了嗎,是做調(diào)減嗎?請問老師,更正申報后的會計分錄如何處理?

鄒老師 解答

2019-06-19 13:13

你好,做更正申報,沖銷多計提費用的分錄,借;相關科目,貸;以前年度損益調(diào)整——某某費用
更正申報的結(jié)果有補交企業(yè)所得稅?

俊秀的書包 追問

2019-06-19 13:47

會產(chǎn)生補交企業(yè)所得稅,如果是更正申報,其他應付款多計提的部分,是否填寫在:\"納稅調(diào)整表\"中跨期扣除這一欄嗎?多計提的費用調(diào)整的時候是填在調(diào)減還是調(diào)增?

鄒老師 解答

2019-06-19 13:53

你好,更正申報,就直接把費用按更正之后的金額填寫就是了

俊秀的書包 追問

2019-06-19 14:04

老師,您好。您說的意思是直接對2018年的資產(chǎn)負債和利潤年報進行更正就可以嗎?更正好之后,再做一個相關科目,貸;以前年度損益調(diào)整——某某費用的分錄,如果有補交企業(yè)所得稅的,再做一個補繳所得稅的分錄?

鄒老師 解答

2019-06-19 14:12

你好,是的,是這個意思

俊秀的書包 追問

2019-06-19 14:22

好的,謝謝您。更正后,資產(chǎn)負債表中的未分配利潤就是正數(shù)了,這種情況需要補做利潤分配的會計科目嗎?

鄒老師 解答

2019-06-19 14:23

你好,這種情況是需要補交企業(yè)所得稅的

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你好,應當在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的時候去做18年匯算清繳更正申報才是的
2019-06-19 12:04:47
這個費用你算到19年里面
2019-03-26 11:28:50
你好,上年度多計提費用,匯算清繳需要做費用調(diào)整減少處理,調(diào)增應納稅所得額
2020-05-18 11:06:30
你好 去年已經(jīng)計提了費用 發(fā)票附在去年憑證后面即可
2020-07-16 10:01:00
匯算清繳的時候算入2018年工資賬載金額依據(jù)2015年第34號公告
2019-05-15 15:58:53
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