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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-09-17 12:02

怎么回復(fù)的,請(qǐng)幫忙寫詳細(xì)點(diǎn)

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 12:48

你是說借:其他應(yīng)收款-股東 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,就交稅費(fèi)嗎 
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-股東,這就是開票的部分錢由股東打進(jìn)來嗎? 
 
剛剛?cè)绻怯删〇|平臺(tái)財(cái)務(wù)直接打到對(duì)公賬戶戶,就借記應(yīng)收賬款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)賬收,就交稅費(fèi),這兩個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是當(dāng)月開票的錢了。問題是不知道網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)什么時(shí)候?qū)⑵髽I(yè)銷售款江到對(duì)公賬戶,還有對(duì)私賬戶是好多

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 12:49

我回復(fù):你是說借:其他應(yīng)收款-股東 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)嗎 
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-股東,這就是開票的部分錢由股東打進(jìn)來嗎? 
 
剛剛?cè)绻怯删〇|平臺(tái)財(cái)務(wù)直接打到對(duì)公賬戶戶,就借記應(yīng)收賬款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)賬收,應(yīng)交稅費(fèi),這兩個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是當(dāng)月開票的錢了。問題是不知道網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)什么時(shí)候?qū)⑵髽I(yè)銷售款江到對(duì)公賬戶,還有對(duì)私賬戶是好多

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 14:48

公司的銷售款有些是由網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的財(cái)務(wù)打到的開戶銀行,一般什么時(shí)結(jié)賬說不準(zhǔn),能否與開戶銀行的開票金額相等。如果不能就想辦法,由股東補(bǔ)嗎 
就當(dāng)作是打在股東的賬號(hào)上。怎么處理這筆賬務(wù),請(qǐng)問 
打好多都不清楚,只知道當(dāng)月的開票金額

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 15:04

你知道,如果是利用一個(gè)空賬戶開票就必需做稅務(wù)賬,商貿(mào)他不 是客服成交一筆,就到一筆款項(xiàng),比如京東,他是固定的每個(gè)月結(jié)一次銷售款,所以當(dāng)月開票金額50萬包括京東,蘇寧,天貓,,如果是做應(yīng)收款50萬貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),怎么平賬,還有其他的平臺(tái)比如蘇寧,天貓,也不清楚到底開多少票。而且這些賬都是匯在對(duì)私的賬號(hào),一句話,這個(gè)開票金額 是不是必需等于開戶銀行的貨款金額

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 15:21

1應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出,請(qǐng)問這是指什么 
2分配股利所支付的現(xiàn)金 
3分配利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金 
4利息支出(不包括應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出) 
5收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 
6支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 
請(qǐng)幫忙解釋一下

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 16:11

2分配股利所支付的現(xiàn)金

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 16:23

怎 么是一借三貸,看不懂

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 16:28

也就是分配股利要做二條分錄,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利 
借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 16:42

還有一個(gè)問題想請(qǐng)教你,就是只知道開票金額是50萬,分錄這樣登 行嗎?就是不知如何平賬,還覺的這樣不妥,借記應(yīng)收賬款50萬貸記主業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi),剩下的貨款,還真分不清,有好多是從對(duì)私賬號(hào)上轉(zhuǎn)過來,而有些是京東財(cái)務(wù)直接轉(zhuǎn)到開戶銀行,有可能是過幾個(gè)月才打,有沒有更好的科目取代應(yīng)收賬款50萬

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 16:54

代理記賬怎么知道對(duì)方打多少錢,還能去查對(duì)方的開戶行

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 16:54

只是給你發(fā)票

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 16:56

當(dāng)月開發(fā)票,不可能當(dāng)月就打銷售款,也要過幾個(gè)月

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 16:58

問題是有些打在股東的對(duì)私的賬號(hào),有些些是打在開戶行,共50萬怎么登分陸。開票應(yīng)收賬款。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 17:07

通過股東收回部分 借:其他應(yīng)收款-股東 貸:應(yīng)收賬款,憑什么做附件啊, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-股東(銀行的進(jìn)賬單回單

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 17:13

肯定沒有,這里面肯定是假的,金額 不可能那么準(zhǔn)。因?yàn)槭情_票金額 平賬所以不知拿 什么做附件,入稅務(wù)賬

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 17:17

所以才問了如果像這種情況,怎么用附件入賬

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 17:25

開票只有500平賬,股東進(jìn)賬是1000怎么打回單,不對(duì)數(shù)啊

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 17:25

請(qǐng)問有更好的辦法嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 17:27

如果開票只差500就平賬,怎樣才能打印500的回單,這是不可能的,而且很有可能是1萬的回單

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 18:19

他是所有的客戶成交款項(xiàng)一次性由京東平臺(tái)的財(cái)務(wù),即第三方匯入對(duì)私賬號(hào),而開票金額 只差500,怎么操作。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 20:40

那怎么辦,請(qǐng)問

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:02

如果是這樣,稅不報(bào)了嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:03

有沒有別的辦法

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:18

打在對(duì)私的賬賬號(hào)能不能不做,借其他應(yīng)收款,20,貸應(yīng)收賬款20,,借記銀行存款20,貸記其他應(yīng)收款,20,收到現(xiàn)金,借記金現(xiàn)20,貸記應(yīng)收賬款,20,然后銷售公司開一個(gè)收據(jù)就行了。蓋銷售公司的賬。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:18

打在對(duì)私的賬賬號(hào)能不能不做,借其他應(yīng)收款,20萬,貸應(yīng)收賬款20,,借記銀行存款20,貸記其他應(yīng)收款,20萬,收到現(xiàn)金,借記金現(xiàn)20,貸記應(yīng)收賬款,20,然后銷售公司開一個(gè)收據(jù)就行了。蓋銷售公司的賬。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:22

就是說開票金額還差20萬,打在對(duì)私的賬賬號(hào)能不能不做,借其他應(yīng)收款,20萬,貸應(yīng)收賬款20,,借記銀行存款20,貸記其他應(yīng)收款,20萬,收到現(xiàn)金,借記金現(xiàn)20,貸記應(yīng)收賬款,20,然后銷售公司開一個(gè)收據(jù)就行了。蓋銷售公司的賬。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:24

就是說開票金額還差20萬,打在對(duì)私的賬賬號(hào)能不能不做,借其他應(yīng)收款,20萬,貸應(yīng)收賬款20,,借記銀行存款20,貸記其他應(yīng)收款,20萬,收到現(xiàn)金,借記金現(xiàn)20,貸記應(yīng)收賬款,20,然后銷售公司開一個(gè)收據(jù)就行了。蓋銷售公司的章。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:32

還有一個(gè)可能,錢都是匯在對(duì)私的賬戶,而且是每個(gè)月結(jié)一次銷售款,開票的金額是肯定小于對(duì)私的賬戶金額,你說這怎么辦?開票是開給個(gè)人,而網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是每月結(jié)一次銷售款。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:33

你說的不做開票的差額,是不是說按開票的報(bào)稅,差額掛賬,應(yīng)收賬賬款

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:37

不做這開票差額的應(yīng)收,到時(shí)有可能這個(gè)金額對(duì)不上不做開票差額,可能大于或小于或等于。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:39

另一個(gè)辦法是:對(duì)私賬戶只選擇開票的做進(jìn)來,就是開票50萬,對(duì)私的賬號(hào)必需能打印50萬的進(jìn)賬單也就是京東結(jié)賬的銷售款,每個(gè)月一次。,不開票的才可以不計(jì)入

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:40

商貿(mào)不像往來款,沒那么容易,對(duì)于我來說,不是客戶成交一次打一次款到你的賬戶

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:43

最好的辦法,看是否能將差額掛賬,應(yīng)收而未收回?;蛘邔㈤_票的差額開收據(jù),

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:44

一個(gè)方法是:不做這一部分的應(yīng)收,開了票,不做應(yīng)收不可能吧

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:47

請(qǐng)問有何高見,對(duì)于這種不是客戶成交一次就打次銷售款給銷售公司的開戶銀行,而是幾千個(gè)客戶成交,而對(duì)方的比如京東平臺(tái),也只能每月一次將銷售款打入銷售公司的對(duì)私銀行。開票的差額如何彌補(bǔ)

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:54

請(qǐng)問這種情況外賬怎么操作

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 21:56

請(qǐng)問有何高見,對(duì)于這種不是客戶成交一次就打次銷售款給銷售公司的開戶銀行,而是幾千個(gè)客戶成交,而對(duì)方的比如京東平臺(tái),也只能每月一次將銷售款打入銷售公司的對(duì)私銀行。開票的差額如何彌補(bǔ)

欣喜的冥王星 追問

2015-09-17 22:08

是說外賬,把開票金額與其他應(yīng)收款-股東的金額做一致不就完事了(外賬)沒有相等金額的附件,必需等于開票金額的差額

欣喜的冥王星 追問

2015-09-18 23:45

轉(zhuǎn)出依法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
借:在建工程 50元,是指進(jìn)項(xiàng)稅額等科目
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅50(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)已經(jīng)認(rèn)證,不代表抵扣了,是說既認(rèn)證,又抵扣了,轉(zhuǎn)出怎么計(jì)算。

鄒老師 解答

2015-09-17 12:01

此問題已經(jīng)回復(fù)

鄒老師 解答

2015-09-17 14:18

沒打款過來,就應(yīng)收掛著,打來了就沖掉

鄒老師 解答

2015-09-17 14:54

沒打的時(shí)候就掛在應(yīng)收賬款有什么問題嗎?難道所有的科目都沒有余額嗎? 
打過來了沖減應(yīng)收賬款就是了,跟股東有什么關(guān)系,不要糾結(jié)了,根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,發(fā)生了就處理,沒發(fā)生就不要管

鄒老師 解答

2015-09-17 15:33

借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù) 
這里面財(cái)務(wù)費(fèi)用就是 應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出

鄒老師 解答

2015-09-17 16:21

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利 
貸:應(yīng)付股利 貸:銀行存款

鄒老師 解答

2015-09-17 16:25

哦,第二個(gè)分錄應(yīng)付股利是借,不好意思,打字出錯(cuò)

鄒老師 解答

2015-09-17 16:29

是的

鄒老師 解答

2015-09-17 16:52

你們通過京東,蘇寧,淘寶分別銷售了多少東西這個(gè)怎么會(huì)不清楚呢,那人家打款過來你怎么知道有沒有少打

鄒老師 解答

2015-09-17 16:55

銀行對(duì)賬單上會(huì)有記載

鄒老師 解答

2015-09-17 16:57

開票只是確認(rèn)應(yīng)收賬款,收入 
打款了就把應(yīng)收賬款沖回 
這樣有什么問題嗎

鄒老師 解答

2015-09-17 17:01

開票時(shí)  借:應(yīng)收賬款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
通過股東收回部分 借:其他應(yīng)收款-股東 貸:應(yīng)收賬款  借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-股東 
通過公司賬戶收回  借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2015-09-17 17:09

通過股東收回部分 借:其他應(yīng)收款-股東 貸:應(yīng)收賬款,憑什么做附件,平臺(tái)打款到股東賬戶時(shí),你可以要求股東(私人賬戶)打印一下對(duì)賬單

鄒老師 解答

2015-09-17 17:16

說明你們并沒有全部開具發(fā)票了

鄒老師 解答

2015-09-17 17:19

讓股東針對(duì)開票的部分去銀行打印收款回單

鄒老師 解答

2015-09-17 17:25

這還是你們少開票造成的結(jié)果
讓股東針對(duì)開票的部分去銀行打印收款回單,不開票的不打印回單

鄒老師 解答

2015-09-17 18:56

沒法操作

鄒老師 解答

2015-09-17 20:43

都已經(jīng)說了沒法操作

鄒老師 解答

2015-09-17 21:18

稅是可以報(bào)。只是跟你到賬的資金不一致

鄒老師 解答

2015-09-17 21:26

只能不做開票差額的部分了
要不差額也只會(huì)越來越大

鄒老師 解答

2015-09-17 21:34

一個(gè)方法是:不做這一部分的應(yīng)收
另一個(gè)辦法是:對(duì)私賬戶只選擇開票的做進(jìn)來,不開票的不計(jì)入

鄒老師 解答

2015-09-17 21:39

這就需要你計(jì)算了,把開票的與不開票的分開不就搞定了,so easy

鄒老師 解答

2015-09-17 21:40

是的。辦法是人想出來的

鄒老師 解答

2015-09-17 21:44

這不是明擺著把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)放在賬上給人家看嗎

鄒老師 解答

2015-09-17 21:48

在外賬上不要體現(xiàn)
內(nèi)帳你愛咋做都可以

鄒老師 解答

2015-09-17 21:55

不開票的在外賬完全不用體現(xiàn)

鄒老師 解答

2015-09-17 21:59

你把開票金額與其他應(yīng)收款-股東的金額做一致不就完事了(外賬)
內(nèi)帳我也說了你愛怎么做都可以

鄒老師 解答

2015-09-17 22:09

把開票金額與其他應(yīng)收款-股東的金額做一致,就這么簡(jiǎn)單,應(yīng)收賬款也是這個(gè)金額

鄒老師 解答

2015-09-19 09:20

增值稅專用發(fā)票認(rèn)證了就抵扣了,轉(zhuǎn)出金額就是原來認(rèn)證抵扣的金額

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2015-09-17 12:01:06
寫了一個(gè)委托收款書過來 這樣一般沒有什么風(fēng)險(xiǎn)了
2020-04-22 11:07:16
你好 ; 你之前應(yīng)收賬款平衡了科目的話; 可以的 轉(zhuǎn)到老板私戶去
2022-03-29 16:47:15
您好!正常來說都需要對(duì)公收錢開票,才符合規(guī)定。才能證明交易的真實(shí)性。第二,建議不要?jiǎng)e的機(jī)構(gòu)去開,一來本來就是與你們公司之間的交易,讓別的機(jī)構(gòu)開本身就是虛開發(fā)票的違法行為,二來,那些機(jī)構(gòu)很多都是賣票公司,以后被查麻煩更大,寧愿自己開,盡量不要?jiǎng)e人虛開。
2016-03-12 22:43:48
借庫存現(xiàn)金19975 財(cái)務(wù)費(fèi)用25 貸應(yīng)收賬款20000
2016-03-22 12:56:44
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