小規(guī)模10以下免征附加稅嗎 問
同學(xué),你好 免教育附加、地方教育附加 答
房屋出租,能不能和租戶將管理費(fèi)和租金分別用租賃 問
分別用租賃公司和物業(yè)管理公司簽合同,可以的 答
我們6.30號(hào)還有開了發(fā)票的,7.3號(hào)今天能申報(bào)增值稅 問
可以申報(bào)的,沒問題的 答
車貸23萬,每月還本金4797.1元,利息881.1元,那實(shí)際利 問
直接就是=881.1/230000*12*100%就是年利率4.597% 答
a公司報(bào)銷的錢 開b公司戶頭發(fā)票可以嗎 問
a公司報(bào)銷的錢 開b公司戶頭發(fā)票,不可以 答

上個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,本月有進(jìn)項(xiàng),有銷項(xiàng),想用上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)抵本月銷項(xiàng),如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,上一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)在哪個(gè)科目里面的?
老師 年末 進(jìn)項(xiàng)稅借方余額 22萬 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方余額11萬 銷項(xiàng)稅貸方余額 25萬 這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)計(jì)分錄 怎么做
答: 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 如果期末還沒有認(rèn)證的話 不用處理 進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 22 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí),下月的會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 下月不會(huì)賬務(wù)處理,下月就是屬于留抵的增值稅。 本月的賬務(wù)處理可以是: 一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 這樣就是將留抵稅額轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”這個(gè)科目,產(chǎn)生借方余額,就是留抵稅額,最后在下月抵減需要交的增值稅
老師,我進(jìn)項(xiàng)稅跟銷項(xiàng)稅年末有余額我要怎么結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄我要怎么寫
年末,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
月末,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,需要什么會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要什么分錄


我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問
2019-06-18 23:38
郭老師 解答
2019-06-19 00:09