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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-18 17:59

你結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒沖回來吧

光亮的磚頭 追問

2019-06-19 09:20

我每月月初都會紅沖上月暫估,我是在整理往年賬出現(xiàn)的這種情況

郭老師 解答

2019-06-19 09:21

那你沖了暫估,之前有銷售的時候是不是有成本結(jié)轉(zhuǎn),這個情況應(yīng)該紅沖成本的

光亮的磚頭 追問

2019-06-19 10:57

比如上月暫估數(shù)量181.28,單價2241.2782元,次月紅沖,購進(jìn)數(shù)量218.2,單價1370.9684元,該怎么辦

郭老師 解答

2019-06-19 11:09

你沒有銷售余額肯定不會顯現(xiàn)負(fù)數(shù)
說個簡單的,4個10塊錢
購入2個,5塊錢,你的余額還是10錢的4個,五塊錢的2兩個
你紅沖4個10塊錢的,剩下兩個五塊的

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相關(guān)問題討論
你結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒沖回來吧
2019-06-18 17:59:45
不是 這個是借方才對,咋會是貸方,資產(chǎn)科目這個是借方有余額,貸方要不就少入庫了,要不就多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,你這個設(shè)置有問題這個借方才是對的
2020-06-04 19:47:15
您好,這個好辦啊,現(xiàn)在購入的庫存商品也錄入數(shù)量,單價,金額吧??梢园褯]當(dāng)入數(shù)量的庫存商品,紅沖掉,再錄入數(shù)量吧。
2018-07-09 20:17:00
第二個圖的憑證做的有問題 應(yīng)該是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2017-06-04 15:05:23
具體情況是這樣如:暫估是數(shù)量*單價 3000*2.5=7500 回來的票是3000*2.3=6900 又是以前年份的暫估,紅沖的成本是不是應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整
2019-06-25 17:29:05
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