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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-18 14:01

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

3.1415926 追問

2019-06-18 14:05

免征增值稅是不是就可以不用計(jì)提附加稅了,還是正常計(jì)提然后在走營業(yè)外收入?

bamboo老師 解答

2019-06-18 14:08

是的 免增值稅不用計(jì)提附加稅

3.1415926 追問

2019-06-18 14:09

那減半征收的附加稅是不是就按減半的實(shí)際數(shù)計(jì)提就行,

bamboo老師 解答

2019-06-18 14:11

減半征收的附加稅可以按按減半的實(shí)際數(shù)計(jì)提就行

3.1415926 追問

2019-06-18 14:13

我上個(gè)月享受附加全免但是交稅了,這個(gè)月把附加稅退回來了,退回來的我該怎么做賬,沖稅金及附加么?

bamboo老師 解答

2019-06-18 14:15

做計(jì)提的相同紅字分錄也可以

3.1415926 追問

2019-06-18 14:17

好的,謝謝,

bamboo老師 解答

2019-06-18 14:20

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-06-18 14:01:49
小規(guī)模納稅人的免征增值稅需要將免征的稅額做營業(yè)外收入的分錄。實(shí)現(xiàn)免征增值稅的方式有兩種:一種是實(shí)行減免,另一種是實(shí)行免稅。減免和免稅都是國家減輕負(fù)擔(dān)小規(guī)模納稅人減稅政策。通常,免稅是指通過為免稅范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)收入放棄應(yīng)納的稅費(fèi)實(shí)現(xiàn)的,而免稅的稅額應(yīng)在營業(yè)外收入的分錄中記錄。此外,稅務(wù)機(jī)關(guān)也會(huì)定期簽發(fā)減免發(fā)票,減免稅額應(yīng)同樣記錄在營業(yè)外收入的分錄中。 拓展知識(shí):減免稅的內(nèi)容包括增值稅、所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅等,這些減免可以根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的具體要求進(jìn)行申報(bào)。比如,對于增值稅減免,小規(guī)模納稅人需要提供有效的發(fā)票和相關(guān)收入記錄,以驗(yàn)證它們進(jìn)行的業(yè)務(wù)是否符合減免稅的條件。
2023-03-01 17:47:38
您好 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
2019-04-02 09:39:19
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 免交的增值稅分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-10-20 08:47:10
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