
老師這個分錄管理費(fèi)用在貸方的情況,明顯表里面管理費(fèi)用的貸方余額為什么和利潤表的管理費(fèi)用有差異
答: 你好,軟件做賬這種要做借方負(fù)數(shù)
老師,為什么我管理費(fèi)用上月暫估90萬這月實(shí)際得票是84萬!我是把上月的暫估紅字沖銷在做實(shí)際金額分錄!可最后利潤表顯示管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)
答: 這個月沒有其他的管理費(fèi)用了 可以是負(fù)數(shù)但是你得看你稅務(wù)局申報的時候讓你填寫負(fù)數(shù)不
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)利潤表如何填寫
答: 還是只能填負(fù)數(shù)的哈


邵禮華 追問
2019-06-18 12:29
郭老師 解答
2019-06-18 12:29