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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-06-18 11:39

按會計科目,做盤點----資產(chǎn),往來,負債、所有者權(quán)益。確定各個科目的期初余額。
期初余額的借方合計=貸方合計
然后再錄入軟件。

啦啦啦 追問

2019-06-18 11:41

怎么盤點

啦啦啦 追問

2019-06-18 11:42

就是從別人手上接手,然后我就把4月底的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù),然后損益表是我就沒做累計數(shù)

靖曦老師 解答

2019-06-18 11:43

你這樣不合適,你接手一個新公司,肯定要盤點一下,要不你的新帳數(shù)據(jù)怎么能保證對呢

啦啦啦 追問

2019-06-18 11:44

那我要怎么辦現(xiàn)在,我都已經(jīng)建好了

啦啦啦 追問

2019-06-18 11:45

還有,我要怎么盤點

靖曦老師 解答

2019-06-18 11:47

至少你需要盤點庫存

啦啦啦 追問

2019-06-18 11:47

就是之前他們也很簡單的

靖曦老師 解答

2019-06-18 13:37

恩,沒有特別要求,你覺得差不多就行,應(yīng)該不難

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相關(guān)問題討論
您的原始問題是不是問應(yīng)收賬款如何建賬?
2017-08-23 16:13:19
按會計科目,做盤點----資產(chǎn),往來,負債、所有者權(quán)益。確定各個科目的期初余額。 期初余額的借方合計=貸方合計 然后再錄入軟件。
2019-06-18 11:39:05
您好!你是要操作什么呢?
2017-07-12 16:33:04
你好;? ? ? ? 是的。 到時要做年結(jié) 。 新建賬22年賬套來做賬的?
2022-01-04 12:37:18
你好,可以根據(jù)去年期末余額作為期初數(shù)建賬,然后錄入本年借方發(fā)生,貸方發(fā)生額,然后啟用賬套
2018-09-22 10:55:25
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