
老師 子公司向母公司轉(zhuǎn)款9萬記入什么科目???不是購材料款?謝謝!就是轉(zhuǎn)賬過去9萬。
答: 請描述下為什么要轉(zhuǎn)這個錢給母公司,今后母公司要還不?
合并報表,內(nèi)部交易存在加價銷售,怎么做抵消?a生產(chǎn)公司采購材料,加價銷售給b生產(chǎn)公司,b生產(chǎn)公司制作成成品再銷售給c公司,a公司為母公司,b、c公司為100%控股子公司,假設(shè)全部銷售完,內(nèi)部抵消還怎么抵消?
答: 您好,抵消分錄,A對B,按A加價金額(不考慮增值稅),借:主營業(yè)務(wù)收入,貸;主營業(yè)務(wù)成本。B對C,按B對C銷售金額,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸;主營業(yè)務(wù)成本。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
母公司向子公司購入原材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品A和B,只銷售了一部分。合并報表時,請問A,B產(chǎn)品的成本需要調(diào)整嗎?
答: 你好,本身購買時的分錄需要調(diào)整。


心靜如水 追問
2016-01-19 14:24
心靜如水 追問
2016-01-19 16:16
羅老師 解答
2016-01-19 11:01
羅老師 解答
2016-01-19 13:19
羅老師 解答
2016-01-19 16:09