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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-17 16:20

你好    這個(gè)管理費(fèi)用是什么費(fèi)用 這個(gè)需要對(duì)方開票給你們的

Z.C.Y 追問

2019-06-17 16:28

我公司掛靠他們公司的

Z.C.Y 追問

2019-06-17 16:31

我開票5萬時(shí)已分錄:
借:應(yīng)收賬款5萬
貸:主營業(yè)務(wù)收入  48543.69
     應(yīng)交增值稅     1456.31
現(xiàn)在對(duì)方轉(zhuǎn)錢49800,我要怎么才把這個(gè)應(yīng)收賬款做平?

meizi老師 解答

2019-06-17 16:53

你好  借銀行存款 49800 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)收賬款

Z.C.Y 追問

2019-06-17 16:57

請(qǐng)問這服務(wù)費(fèi)用發(fā)票來沖抵可以嗎?

meizi老師 解答

2019-06-17 17:05

你好 是的需要有發(fā)票給你入附件的不然你無法稅前扣除的 對(duì)方收服務(wù)費(fèi)應(yīng)該開票給你的

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你好 這個(gè)管理費(fèi)用是什么費(fèi)用 這個(gè)需要對(duì)方開票給你們的
2019-06-17 16:20:24
你和個(gè)人的業(yè)務(wù)嗎,是收入嗎
2019-10-25 16:25:51
您好,一般情況下,從個(gè)人轉(zhuǎn)入公司賬戶上的款項(xiàng)(實(shí)際上是甲方轉(zhuǎn)進(jìn)來的協(xié)調(diào)款),記賬時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。
2019-12-26 23:02:23
你好,取現(xiàn)金存銀行就可以了
2020-07-24 09:58:33
你好 借 銀行存款 199 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1 貸 應(yīng)收賬款 200
2019-09-30 13:55:01
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