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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-17 15:57

您好
季末確認(rèn)不需要繳納增值稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:主營業(yè)務(wù)收入

追問

2019-06-17 16:00

減免稅費這部分可以做營業(yè)外收入嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-17 16:01

抱歉 給您寫錯了 是應(yīng)該計入營業(yè)外收入  對不起

追問

2019-06-17 16:16

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-17 16:17

實在抱歉哈  不用謝 難為情

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相關(guān)問題討論
旅游業(yè)一般都是差額征稅。此處指的應(yīng)是指小規(guī)模企業(yè)
2018-11-22 10:34:17
您好 季末確認(rèn)不需要繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2019-06-17 15:57:11
您好,代開發(fā)票和自開發(fā)票一樣做收入處理,結(jié)轉(zhuǎn)成本。退回發(fā)票做紅字分錄,紅沖成本。
2018-12-09 16:26:28
1、借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出) 交納稅金后處理: 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
2019-08-14 16:20:05
同學(xué)你好 紅字發(fā)票的處理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
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