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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-06-17 16:23

增值稅附表二 1-12欄填寫的認證通過的所有進項發(fā)票 18欄填寫的是免抵退辦法出口貨物不得抵扣稅額,即進項稅轉出的金額 B 商業(yè)型外貿(mào)企業(yè) 1、增值稅主表 1-2欄填寫的是內(nèi)銷貨物銷售額 8-9欄填寫的是外銷貨物銷售額 11 欄填寫的是內(nèi)銷貨物銷項稅額 2、增值稅附表一 1-7欄填寫的是內(nèi)銷貨物的銷售情況 15-18欄填寫的是外銷貨物的銷售情況 3、增值稅附表二 1-12欄填寫的是用于內(nèi)銷及不予退(免)稅貨物的進項發(fā)票 22-34欄填寫的是用于申報出口退稅的進項發(fā)票 最后,出口貨物不得抵扣的進項稅額應填寫在增值稅申報表主表的第14欄,附表二的18欄。

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相關問題討論
出口的,不能抵進項稅
2017-07-25 17:23:34
增值稅附表二 1-12欄填寫的認證通過的所有進項發(fā)票 18欄填寫的是免抵退辦法出口貨物不得抵扣稅額,即進項稅轉出的金額 B 商業(yè)型外貿(mào)企業(yè) 1、增值稅主表 1-2欄填寫的是內(nèi)銷貨物銷售額 8-9欄填寫的是外銷貨物銷售額 11 欄填寫的是內(nèi)銷貨物銷項稅額 2、增值稅附表一 1-7欄填寫的是內(nèi)銷貨物的銷售情況 15-18欄填寫的是外銷貨物的銷售情況 3、增值稅附表二 1-12欄填寫的是用于內(nèi)銷及不予退(免)稅貨物的進項發(fā)票 22-34欄填寫的是用于申報出口退稅的進項發(fā)票 最后,出口貨物不得抵扣的進項稅額應填寫在增值稅申報表主表的第14欄,附表二的18欄。
2019-06-17 16:23:17
你好,可以進行正常的抵扣的
2021-06-19 10:48:26
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
您好,不是進出口企業(yè)的,沒有這個金額的,進出口企業(yè)是稅務局確認的當月出口退稅金額。
2017-03-11 14:41:20
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